你好,稍等一會(huì)兒,我發(fā)給你具體條件。
收到一張紙質(zhì)版專票,可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企簡(jiǎn)稅軟件(抵扣發(fā)票軟件)系統(tǒng)續(xù)費(fèi)年費(fèi),480元一張專用發(fā)票, ? 會(huì)計(jì)分錄如下: 借,管理費(fèi)用480 貸,銀行存款480 抵稅時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款480 貸,管理費(fèi)用;480 填附表四,減免稅明細(xì)表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作,直接在申報(bào)表中分別填寫480元?? 對(duì)嗎? 2. 為什么在申報(bào)表中填寫后,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(五)中,為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)? ? 3 .增值稅減免申報(bào)表中,本期發(fā)生額是480,本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)該是什么? 4. 這個(gè)是不是也是480? ? 5. 申報(bào)表,主表中: ?“應(yīng)納稅額19行”, “簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額? 21行”, “應(yīng)納稅額減征額? 23行”, “本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫?
就是上個(gè)月增值稅報(bào)表有負(fù)數(shù),然后這個(gè)月去窗口申報(bào)了,變成留底稅了,稅管員說在電子稅務(wù)局辦理退稅聲明滿足5個(gè)條件,有專業(yè)術(shù)語沒明白,麻煩老師能回答一下嗎
9月份增值稅報(bào)表發(fā)票沖回是負(fù)數(shù),然后去窗口申報(bào)了,變成 了留底稅額,現(xiàn)在需要辦理什么留底退稅聲明,要滿足五個(gè)條件,什么意思啊
你好老師,我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份,當(dāng)時(shí)銷售部沒有及時(shí)發(fā)來報(bào)關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報(bào)表,我報(bào)無票收入,我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來,我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無票收入欄次里填寫負(fù)數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí),不會(huì)產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時(shí)不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
老師,我中級(jí)今年報(bào)名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價(jià)扣除嗎?還能享受普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
老師,知道昨天中級(jí)各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復(fù)習(xí)了
老師問下建筑的工程收入324萬,發(fā)送農(nóng)民工工資是走農(nóng)名工專戶還是正常的對(duì)公發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅是正常的薪金工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實(shí)務(wù)課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對(duì)實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請(qǐng)老師推薦下
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
好的他這話是什么意思啊
你好 要符合這個(gè)規(guī)定才可以退稅的意思??
我沒有要求退稅啊,他打電話給我是要退稅嗎,具體怎么操作
你就說你不退稅唄,這樣就行,可以不退稅。