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企業(yè)所得稅清算報備時提示2019年印花稅,怎么交?

2023-10-26 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-26 12:29

1.打開地稅系統(tǒng),點擊用戶密碼方式登陸,輸入用戶名、密碼,點擊登陸。 2.頁面會跳轉到地稅電子辦稅服務廳,點擊申報繳納。 3.頁面跳轉到納稅申報,點擊非核定稅種申報后面的申報。 4.頁面會彈出通用申報(非核定稅種),征收項目選印花稅。 5.征收品目選擇購銷合同,再點擊填寫申報表。 6.填寫完之后,把頁面拉到最右邊,本期應補(退)稅表示的是要交的稅金,核對是否正確。 7.核對無誤后,點擊頁面最下面的申報。 8.頁面會跳轉到確認表,再次核對。 9.核對無誤后,點擊頁面最下方的確認。 10.點擊確認后,頁面會跳轉到扣款界面,點擊最下方的繳款進行稅費扣繳。 11.點擊繳款后,頁面會彈出繳款回執(zhí),稅庫銀返回碼信息為處理成功則表示印花稅申報及扣繳成功。

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齊紅老師 解答 2023-10-26 12:29

現在都是電子稅局

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1.打開地稅系統(tǒng),點擊用戶密碼方式登陸,輸入用戶名、密碼,點擊登陸。 2.頁面會跳轉到地稅電子辦稅服務廳,點擊申報繳納。 3.頁面跳轉到納稅申報,點擊非核定稅種申報后面的申報。 4.頁面會彈出通用申報(非核定稅種),征收項目選印花稅。 5.征收品目選擇購銷合同,再點擊填寫申報表。 6.填寫完之后,把頁面拉到最右邊,本期應補(退)稅表示的是要交的稅金,核對是否正確。 7.核對無誤后,點擊頁面最下面的申報。 8.頁面會跳轉到確認表,再次核對。 9.核對無誤后,點擊頁面最下方的確認。 10.點擊確認后,頁面會跳轉到扣款界面,點擊最下方的繳款進行稅費扣繳。 11.點擊繳款后,頁面會彈出繳款回執(zhí),稅庫銀返回碼信息為處理成功則表示印花稅申報及扣繳成功。
2023-10-26
同學,你好 提示說明:你有所得稅沒有申報
2022-12-19
同學你好 稅局查補稅,應該有處理通知單。自行查補,就是收入直接乘以9%,,但是,有留抵的可以以留抵抵減。 增值稅申報,查增收入填在4欄或6欄(隨填附表一),調減進項稅填在附表二后計入14欄,應補稅款填在16欄或22欄,已補稅款填在37欄. 企業(yè)所得稅匯算清繳時候申報 請參考
2023-01-11
你好,補交所得稅,滯納金的分錄是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,營業(yè)外支出,?貸:銀行存款 補繳2019年印花稅 借:以前年度損益調整—稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2021-07-07
印花稅在按期申報里面找。
2022-10-13
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