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老師 ,我公司是商貿公司,以前購置手機列入固定資產,未計提殘值,現手機已損壞,折舊也已計提完,請教老師: 賬面怎么處理

2023-10-25 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-25 16:36

借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產, 借營業(yè)外支出 貸固定資產清理。

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借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產, 借營業(yè)外支出 貸固定資產清理。
2023-10-25
1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款
2025-01-03
同學,你好,你的意思的公司的名義購入手機,給個人使用,現在要把這個手機給個人,錢從個人那里收回嗎,如果是這樣把手機轉做固定資產清理來做賬務處理,進項抵了沒關系的
2021-06-14
你好,這個是不是相當于出售給個人了
2021-06-15
您好,借以前年度損益調整300貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)300,借銀行存款3000,借以前年度損益調整(紅字)借管理費用(紅字)(本期金額)。
2021-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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