同學(xué)你好 你們買的車還是賣車
我們車輛過戶給其他人,二手車交易市場辦理的手續(xù)和發(fā)票,我們要去交易市場拿哪一聯(lián)入賬用,拿一輛給我的購買方客戶
公司賣了一輛車,二手車交易市場管理公司開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給我們,請問我們還需要開增值稅發(fā)票嗎?是開給二手車交易市場還是最終購買方?還是做無票收入申報(bào)?金額按交易金額?
請問,我們公司是二手車銷售公司,我們銷售了一臺二手車,發(fā)票是由二手車市場幫我們開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給購買方,那申報(bào)增值稅是由二手車市場申報(bào)繳稅嗎?
我們通過二手車市場過戶車輛,他們開的這樣發(fā)票給我們,我們雙方都是企業(yè),銷售方需要無票收入報(bào)增值稅嗎
老師 我們公司買輛車 對方公司沒給我們開票 雙方是私戶付的款 我們我們用過戶時(shí)車輛管理所開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬可以不
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
我們是賣車的
那你做固定資產(chǎn)清理就可以
不用無票收入繳納增值稅嗎,這個(gè)有相關(guān)文件嗎
這個(gè)不用的 做未開票收入就可以
老師能說詳細(xì)一點(diǎn)嗎,我理解不了
做未開票收入的分錄 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
這筆業(yè)務(wù)不存在需要繳納稅費(fèi)嗎
這個(gè)銷項(xiàng)從哪里來的,
你們賣車要交增值稅呀
我們怎么交增值稅
自己填寫申報(bào)表 申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫收入
我們可以開增值稅發(fā)票給買家嗎,現(xiàn)在買家找我們要發(fā)票,說想抵扣稅額
你可以開專票給他們
我們有些是二手車入賬的。當(dāng)時(shí)依據(jù)二手車銷售發(fā)票入的固定資產(chǎn)的也可以嘛
同學(xué)你好 這個(gè)可以開
有的老師怎么說入賬時(shí)候抵扣過進(jìn)項(xiàng)的才可以開,我們?nèi)胭~的時(shí)候只有二手車銷售發(fā)票沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)
你可以問問稅局,看當(dāng)?shù)?沒抵扣賣出去也得交增值稅