同學(xué)你好 ● 增值稅。國內(nèi)銷售和出口貨物都需要交增值稅,稅率一般為17%。 ● 城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加。按照所交的增值稅的一定比率繳納,稅率分別為7%、3%、2%。 ● 所得稅。按照計(jì)稅利潤的25%或20%繳納。 ● 印花稅。按照購銷合同金額的一定比率繳納,稅率一般為0.03%。 ● 其他與收入無關(guān)的稅。如房產(chǎn)稅、土地使用稅等。
請(qǐng)問老師,我們企業(yè)有出口業(yè)務(wù),沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)候要申報(bào)出口退稅嗎?
你好,老師,我想問一下,有限公司小微企業(yè)有出口企業(yè)也有內(nèi)銷業(yè)務(wù),那在申報(bào)出口退稅的時(shí)候應(yīng)該是怎么算退稅額?然后交稅的話又要怎么算?要交哪些稅?因?yàn)橛谐隹谟钟袃?nèi)銷,謝謝!
#提問#老師現(xiàn)在公司要出口貨物,什么都沒有計(jì)劃沒有準(zhǔn)備,財(cái)務(wù)上需要做哪些工作?問一下銷售出口的貨物,出口發(fā)票怎么開具?和平常國內(nèi)銷售發(fā)票用一個(gè)發(fā)票版本嗎?出口是否免稅?需要提前告訴稅務(wù)局嗎?
貨物出口后,財(cái)務(wù)需要做哪些事情呢?勾選出口退稅發(fā)票的時(shí)候需要先做哪些事呢?是直接勾選嗎?我們公司要年末才申請(qǐng)退稅。
我們企業(yè)想做出口業(yè)務(wù),國內(nèi)也有銷售。請(qǐng)問出口的貨物出口的時(shí)候需要交哪些稅啊。
公司食堂的灶,冰箱,消毒柜,桌椅板凳,鍋,碗是計(jì)么費(fèi)用?
我公司作為生產(chǎn)銷售方,銷售的產(chǎn)品有質(zhì)量問題,已向客戶重新發(fā)貨替代,現(xiàn)在收到來自生產(chǎn)產(chǎn)品原材料供應(yīng)商發(fā)來的原材料賠償,如何做憑證?
老師,更換管道7萬多,已完工,需要什么附件?
3月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票尚未做賬,但進(jìn)項(xiàng)稅額3月份已抵扣,7月對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票,發(fā)票要補(bǔ)做賬嗎?不補(bǔ)做賬,進(jìn)項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出?
個(gè)體工商戶,所得稅怎么計(jì)算,也可以有成本嗎
一般納稅人開普票和專票都是一樣的稅點(diǎn)?繳稅也是一樣吧?
您好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口了一批貨物,不能視同自產(chǎn)的,不申請(qǐng)退稅,開0%稅率普票嗎?怎么做賬?
老師 研發(fā)費(fèi)用的工資要計(jì)提嗎
老師,請(qǐng)問我是一般納稅人賣玉米的,農(nóng)業(yè),我收到農(nóng)戶自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品玉米的發(fā)票我能抵扣幾個(gè)點(diǎn)
老師,比如說每個(gè)月的10號(hào)發(fā)前一個(gè)月的工資,但是這個(gè)員工就做到前一個(gè)月底離職了,那那個(gè)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要10號(hào)才發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,那這個(gè)人是在報(bào)完上個(gè)月的工資個(gè)稅時(shí)才在個(gè)稅系統(tǒng)改成非正常狀態(tài),還是在這個(gè)月初就把這個(gè)人改成非正常狀態(tài)了
這是哪年的老黃歷了,現(xiàn)在哪里有17%的稅率。
現(xiàn)在是13% 你們內(nèi)銷是13% 出口退稅的話退多少事看你進(jìn)項(xiàng)多少