你好收到發(fā)票時候?qū)懀航?應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅 貸:管理費用——服務(wù)費
11、15日,生產(chǎn)C產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料800千克,單價75元。12、18日,通過電匯方式向陜西省海昌公司匯款58000元,用于支付前欠貨款。13、23日,生產(chǎn)C產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料1200千克,單價75元。14、25日,將當(dāng)天收到的現(xiàn)金5000元存入銀行。15、28日,收到外商捐贈的不需要安裝的新車床一臺,其市場價值為120000元,預(yù)計使用10年,殘值估計為12000元,設(shè)備已經(jīng)交付使用。16、31日,收到開戶行轉(zhuǎn)來的本月電費委托收款憑證,本月用電量20000度,每度電價0.76元,計款15200元:其中車間用電12000元,廠部用電3200元,立即轉(zhuǎn)賬支付。17、31日,向北京天成有限責(zé)任公司銷售A產(chǎn)品180件,單價650元;B產(chǎn)品100件,單價400元,增值稅稅率13%,貨已發(fā)出,并已辦妥銀行收款手續(xù)(款未收到),以轉(zhuǎn)賬支票一張代對方墊付運雜費900元。18、31日,收到開戶行轉(zhuǎn)來的本月借款利息1000元的利息通知單,該筆借款從2016年1月1日起,借期1年,金額100000元,年利率為12%。19、31日,轉(zhuǎn)賬支付本市電視臺廣告費20000。會計分錄
光華公司是一家傳統(tǒng)的制造企業(yè),生產(chǎn)并銷售甲、乙產(chǎn)品,是增值稅一般納稅人,以下是該公司2022年9月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(要求:根據(jù)所給材料編制會計分錄,如有特殊業(yè)務(wù),注意寫上明細(xì)科目):(1)1日收到投資者投入的貨幣資金400000元已存入銀行。(2)2日收到投資者投入的不需要安裝的設(shè)備一臺(不考慮增值稅),協(xié)商作價100000元。(3)3日取得短期借款120000元,已存入在銀行開立的存款賬戶。(4)5日接到銀行通知,短期借款利息為7500元,暫未支付。(5)8日從惠發(fā)公司購入甲材料,對方開具的增值稅專用發(fā)票注明金額40000元,稅額5200元,價稅款合計45200元,已用銀行存款支付,但材料尚未運達(dá)企業(yè)。(6)11日從惠發(fā)公司購入的甲材料運達(dá)企業(yè),甲材料運費200元,已用現(xiàn)金支付。(7)13日購入的甲材料已驗收入庫,甲材料的實際成本是40200元。(8)14日用銀行存款支付生產(chǎn)車間發(fā)生的水電費800元。(9)15日用現(xiàn)金支付職工工資190000元。(10)20日本月生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品
蘇州東山精密制造股份有限公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請編制會計分錄(每題5分,共100分)。(1)向銀行申請取得三個月的借款300000元,年利率6%,款存入存款賬戶。(2)以銀行存款5萬元作為定金,預(yù)付采購材料貨款。(3)從銀行提取現(xiàn)金80000元發(fā)工資。(4)車間主任王明預(yù)借臨時用款1000元。(5)用存款支付本月水電費,其中車間1600元,廠部800元。(6)以銀行存款支付到期商業(yè)匯票16000元。(7)支付本月借款利息共3100元。(8)廠長報銷差旅費910元,以現(xiàn)金支付。(9)張某上個月原借1000元退還現(xiàn)金。(10)開出轉(zhuǎn)賬支票,支付地方稅務(wù)局5000元的稅收滯納金。(11)收到信誠公司投資10000元存入銀行。(12)用銀行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)從銀行提取現(xiàn)金1000元,備作零星開支用。(14)交納企業(yè)代扣的個人所得稅12000元。(15)以銀行存款支付產(chǎn)品展覽會費20000元。(16)收到天泰償付的前欠貨款1800元。(17)將超出現(xiàn)金限額的現(xiàn)金交存銀行20000元。(18)出納開具現(xiàn)金收據(jù)一張,收職工王軍押金1000
蘇州東山精密制造股份有限公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請編制會計分錄(每題5分,共100分)。(1)向銀行申請取得三個月的借款300000元,年利率6%,款存入存款賬戶。(2)以銀行存款5萬元作為定金,預(yù)付采購材料貨款。(3)從銀行提取現(xiàn)金80000元發(fā)工資。(4)車間主任王明預(yù)借臨時用款1000元。(5)用存款支付本月水電費,其中車間1600元,廠部800元。(6)以銀行存款支付到期商業(yè)匯票16000元。(7)支付本月借款利息共3100元。(8)廠長報銷差旅費910元,以現(xiàn)金支付。(9)張某上個月原借1000元退還現(xiàn)金。(10)開出轉(zhuǎn)賬支票,支付地方稅務(wù)局5000元的稅收滯納金。(11)收到信誠公司投資10000元存入銀行。(12)用銀行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)從銀行提取現(xiàn)金1000元,備作零星開支用。(14)交納企業(yè)代扣的個人所得稅12000元。(15)以銀行存款支付產(chǎn)品展覽會費20000元。(16)收到天泰償付的前欠貨款1800元。(17)將超出現(xiàn)金限額的現(xiàn)金交存銀行20000元。(18)出納開具現(xiàn)金收據(jù)一張,收職工王軍押金1000
欣途有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,根據(jù)欣途有限責(zé)任公司12月所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐項編制會計分錄。(要求注明二級科目名稱)28.12月2日,從銀行存款中提取現(xiàn)金16000元,以備平時使用。借:16000貸:1600029.12月3日,企業(yè)收到紅星公司開具的一張建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票,金額為500萬元的投資款,已辦理進(jìn)賬手續(xù)。30.12月4日,向工商銀行簽訂借款協(xié)議,取得短期借款1000000元,期限六個月,利率6%,借款已存入銀行存款賬戶。31.計提本月短期借款利息。32.12月6日,向長鴻工廠購入甲材料一批,價款100000元,增值稅稅額為13000元,運雜費500元,全部款項尚未支付,材料尚未入庫。33.12月8日,計算當(dāng)月職工薪酬,生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資50000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資85000元,生產(chǎn)車間管理人員工資12000元,企業(yè)行政管理人員工資50000元。34.12月10日,進(jìn)口一臺不需要安裝的設(shè)備,價值1000000元,增值稅為130000元,運費20000元,全部貨款通過銀行存款付訖。35.12月11日,收到投資人投入資金20
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
稅費是1245.28元,金額是20754.72元,價稅合計22000元,這個數(shù)據(jù)怎么填?怎么平賬
借:應(yīng)付賬款12000 貸:銀存12000 9月7日付10000元分錄借:應(yīng)付賬款10000元, 貸:銀存10000 借:管理費用20754.72 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅1245.28 ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款22000
老師,我公司外賬是給代賬公司做的,我只是個內(nèi)賬會計,不管稅的,這樣寫分錄可以不? 借:管理費用一22000 貸:應(yīng)付賬款22000
你好 不管稅就全部做進(jìn)管理費用 是可以的
老師,這個費用可以做成成本嗎?
你好? 不可以計入成本哦? 運輸公司的成本是采購的貨運車輛? 車輛燃料 運輸人員工資等? ?你這個屬于服務(wù)費 要計入管理費用
老師,我公司有2部車子掛靠在當(dāng)?shù)匾患?、官方的運輸公司,每3個月付一次掛靠費,9月8日付7一9月掛靠費3660元,還付了2部車子一年的Jps費用2400元,這個業(yè)務(wù)是借成本,還是費用呢?
你好 掛靠費和JPS 可以都計入成本? ? 和運輸?shù)能囕v相關(guān)? 掛靠費就相當(dāng)于是租賃費一樣
那掛靠費就記入管理費用啰?
掛靠費可以計入成本? 相當(dāng)于是租了這個車子? 沒有這個車子 就沒有收入 和收入直接掛鉤的? 都可以直接計入成本
哦,這樣理解的,懂了,謝謝老師!
不客氣 祝工作順利天天開心