您好,根據(jù)您的賬務(wù)處理,有的話就調(diào),沒(méi)有的可以不填。
個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳,超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)扣除的項(xiàng)目金額,寫(xiě)稅法上讓扣除的金額嗎
21年個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)納稅調(diào)增3740.14,為什么20年年報(bào)也體現(xiàn)這個(gè)數(shù),在超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)扣除項(xiàng)目金額那,但是納稅后所得沒(méi)有這數(shù)
老師,合伙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳,(二)不允許扣除的項(xiàng)目金額,第28行個(gè)人所得稅稅款,這里的稅款指的是什么呢?
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 B表中,納稅調(diào)整增加額是什么意思, (一)超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的扣除項(xiàng)目金額 (二)不允許扣除的項(xiàng)目金額 用填嗎,
個(gè)獨(dú)匯算清繳,不允許扣除的項(xiàng)目金額有個(gè)個(gè)人所得稅稅款,指的是個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅嗎?
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當(dāng)年的報(bào)關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問(wèn)題是2023年跟客戶對(duì)賬有扣除當(dāng)年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個(gè)未收款怎么處理?
實(shí)繳的注冊(cè)資本,減資需要做那些
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表申報(bào)?
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
請(qǐng)問(wèn)老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費(fèi),住宿,吃飯,我們單位可以報(bào)銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票普票29萬(wàn),專票3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)老師3個(gè)問(wèn)題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)的額度是專票+普票合計(jì)超過(guò)30萬(wàn),普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開(kāi)票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位需要相關(guān)證書(shū),聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來(lái)單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國(guó)有企業(yè))
無(wú)形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問(wèn)一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
填了后經(jīng)營(yíng)所得稅會(huì)少一點(diǎn)?
如果有的話會(huì)要增加納稅額