你好,學員,,具體哪里不清楚的
月末,某企業(yè)根據(jù)工資費用分配表,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資27000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資19000元,車間管理人員工資7800元,廠部行政管理人員工資4700元。計算本月應付職工工資,并編制會計分錄。
月末,某企業(yè)根據(jù)工資費用分配表,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資27000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資19000元,車間管理人員工資7800元,廠部行政管理人員工資4700元。計算本月應付職工工資,并編制會計分錄。
華聯(lián)實業(yè)公司生產(chǎn)生產(chǎn)甲乙兩種產(chǎn)品。該企業(yè)本月發(fā)生的相關經(jīng)濟業(yè)務如下:1本期領用材料100000元。基中,投產(chǎn)甲產(chǎn)品領用材料60000元;投產(chǎn)乙產(chǎn)品領用材料30000元;車間領用機物料7000元;企業(yè)管理部門領用材料3000元。計算本月應付職工薪酬250000元。其中,車間生產(chǎn)審產(chǎn)品上人的險付型資為100000元,生產(chǎn)藝營工人的應付工資為50000元;車間管理人員應付工資為30000元;企業(yè)行政管理部門應付工資為30000元;銷售部門人員工資40000元。3分攤本月制造費用。本月發(fā)生200000元。按甲乙產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資分配?攤銷無形資產(chǎn)18000元。5本月計提固定資產(chǎn)折1日費用80000元。其中,生產(chǎn)車問折1費用為60000元;企業(yè)行政管理部門折舊費用為15000元,銷售部門折1日5000。、本月完工產(chǎn)品驗收入庫。其中:甲產(chǎn)品120000元乙產(chǎn)品60000元。要求:編制與上述經(jīng)濟業(yè)務相關的會計分錄。
某企業(yè)生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,6月份發(fā)生制造費用138600元。甲、乙產(chǎn)品生產(chǎn)人員工資分別為60000元、80000元。本月應付職工工資總額211000元,當月支付生產(chǎn)工人工資140000元,其中,甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資80000元;車間管理人員工資35000元;廠部管理部門人員工資30200元;銷售人員工資5800元;代扣代繳個人所得稅3000元,實發(fā)工資208000元。 要求: (1)企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)工人工資計算分配本月制造費用。 (2)根據(jù)(1)的計算結果,編制相關會計分錄。 (3)編制該企業(yè)計算應付職工薪酬的相關會計分錄。 (4)編制該企業(yè)代扣代繳個人所得稅的相關會計分錄。 (5)編制該企業(yè)實發(fā)工資的相關會計分錄。(10分)
某企業(yè)生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,6月份發(fā)生制造費用138600元。甲、乙產(chǎn)品生產(chǎn)人員工資分別為60000元、80000元。本月應付職工工資總額211000元,當月支付生產(chǎn)工人工資140000元,其中,甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資80000元;車間管理人員工資35000元;廠部管理部門人員工資30200元;銷售人員工資5800元;代扣代繳個人所得稅3000元,實發(fā)工資208000元。 要求: (1)企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)工人工資計算分配本月制造費用。 (2)根據(jù)(1)的計算結果,編制相關會計分錄。 (3)編制該企業(yè)計算應付職工薪酬的相關會計分錄。 (4)編制該企業(yè)代扣代繳個人所得稅的相關會計分錄。 (5)編制該企業(yè)實發(fā)工資的相關會計分錄。(10分)
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關的,還有什么分錄是有關聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領用的,有些按按款式領用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領用也很難按數(shù)量核算,應該按什么方法計算成本?