那就看咱們實(shí)際有沒(méi)有少確認(rèn)收入有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)正常說(shuō)你不銷售,為啥總采購(gòu)呢?
我們是委托加工,一批貨組合一起發(fā)貨,那我賬上不是都要做領(lǐng)用材料再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果原材料一部分材料直接銷售,一部分通過(guò)領(lǐng)用材料后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,那可以嗎?庫(kù)存盤(pán)虧要怎么做?補(bǔ)稅嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我想知道庫(kù)存這月比上月少了多少,應(yīng)該怎么算呢?不能直接把庫(kù)存的期末數(shù)減上月庫(kù)存的基末數(shù)啊,因?yàn)檫@月有入庫(kù)和出庫(kù)了,那怎么回答和計(jì)算呢?
你好,老師,我A材料實(shí)際是7月份采購(gòu)進(jìn)來(lái)的,但是12月份收到發(fā)票了,但是我這個(gè)A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開(kāi)票過(guò)來(lái),那現(xiàn)在問(wèn)題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購(gòu)進(jìn)做虛假入庫(kù)單,就說(shuō)是12月份新購(gòu)進(jìn)的,但是現(xiàn)在不是都需要四流合一,那我12月份新購(gòu)進(jìn)的發(fā)票跟我實(shí)際7月份當(dāng)時(shí)入庫(kù)單日期對(duì)不上,這個(gè)怎么弄比較合理。
老師,公司那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票每個(gè)月做賬只做勾選認(rèn)證了的,多出來(lái)的票沒(méi)有入賬。然后進(jìn)項(xiàng)材料只做發(fā)票上有的(發(fā)票上的明細(xì)跟送貨單不一致,只有金額是一致的)像這種情況賬上材料跟實(shí)際庫(kù)存肯定就不一樣了,這種我要怎么去做啊?
老師,進(jìn)貨原材料庫(kù)存越來(lái)越多,實(shí)際每月不需要領(lǐng)那么多物料,導(dǎo)致原材料庫(kù)存期末余額很多,在稅務(wù)上有什么影響嗎
從去年7月接手,每個(gè)月領(lǐng)用的原材料是期初+本期進(jìn)的減去期末盤(pán)庫(kù)的數(shù)原材料就是這樣領(lǐng)用推出來(lái)的數(shù),每個(gè)月出的庫(kù)存商品的數(shù)就是和原材料一樣的一個(gè)數(shù)入的賬,這中間沒(méi)有算過(guò)消耗,然后到現(xiàn)在5月底庫(kù)存商品盤(pán)庫(kù)數(shù)對(duì)不上了,賬上和庫(kù)存盤(pán)庫(kù)實(shí)際數(shù)差28萬(wàn)多,這個(gè)賬面上怎么給調(diào)一下
租別人的包裝材料,還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,先記入主要生產(chǎn)成本科目嗎
老師房屋租賃一年一萬(wàn)需要交稅嗎
老師,未分配利潤(rùn)如果300萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是哪些科目形成的?
額度調(diào)整時(shí),合同金額如果超過(guò)30萬(wàn)是不是影響增值稅,還是和工期有關(guān)系
定期定額是否查賬征收?
客戶發(fā)來(lái)往來(lái)對(duì)賬函,金額是238000,但是這批貨已發(fā)貨,只是沒(méi)開(kāi)票。上面還是要寫(xiě)238000么
請(qǐng)問(wèn)有個(gè)人想投資入股我司,但要求我司幫他們把去年11月-7月的社保補(bǔ)繳,之前沒(méi)在我公司發(fā)放工資和繳社保,他原來(lái)繳社保的公司已經(jīng)不存在了,像這種能繳嗎?怎么繳?
老師,請(qǐng)問(wèn)遠(yuǎn)期支票是否可以沒(méi)有到期去銀行兌付?
高企 只有委托境內(nèi)研發(fā)可以嗎
老師,公司借了股東好多錢(qián),現(xiàn)在打算把借款的往來(lái)款轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎。需要什么稅務(wù)處理嗎,
那也是的
原材料庫(kù)存,還是要和銷售出庫(kù),基本匹配的對(duì)嗎
是的,需要匹配,需要合理才行。
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!