借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸財(cái)政撥款收入 借行政/事業(yè)支出 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入
待報(bào)解預(yù)算收入-待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)是扣的什么款啊,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
財(cái)政直接支付 直接做行政支出 貸財(cái)政撥款收入 拿到直接付款入賬通知書是時(shí)需要做一筆收入嗎? 如果做分錄貸方是什么 如果不做收入支出表 支出大于收入 急急急 等做決算
木木老師。比如財(cái)政指標(biāo)是300萬 但是 預(yù)算的收入支出表中的收入才270萬。是什么問題呢? 如何核對(duì)呢?老師,財(cái)政直接支付的其他應(yīng)付款。付款時(shí) 借其他應(yīng)付款了 貸財(cái)政撥款收入。 但是其他應(yīng)付款一直掛帳上如何沖銷
銀行流水支出 對(duì)方單位是待報(bào)解預(yù)算收入-待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng),代理國庫稅收收繳,這個(gè)是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)啊?
某市財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)收到財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)報(bào)來的預(yù)算支出結(jié)算清單,財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)以財(cái)政直接支付的方式支付有關(guān)預(yù)算單位的屬于一般公共預(yù)算本級(jí)支出的款項(xiàng)共計(jì)140800元,屬于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出的款項(xiàng)共計(jì)43000元。財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)與中國人民銀行報(bào)來的有關(guān)憑證核對(duì)無誤。作出其會(huì)計(jì)分錄
當(dāng)月離職員工,發(fā)放當(dāng)月工資,如何做賬。正常是當(dāng)月工資,當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放。
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送肉。上學(xué)期有退貨的凍品,倉管員是系統(tǒng)里面出庫給了員工食堂。這學(xué)期在最近的一次應(yīng)付這家供應(yīng)商的貨款總金額里面扣除上學(xué)期退貨的金額。內(nèi)賬是按照數(shù)量金額式的來做,外賬是分應(yīng)稅和免稅商品來做。這個(gè)業(yè)務(wù),內(nèi)賬是出庫給了員工食堂,外賬是沒有體現(xiàn)食堂領(lǐng)用的,外賬全部出庫給了學(xué)校。外賬可以做成折扣沖減成本嗎?就是借:主營業(yè)務(wù)成本-配送成本-853;貸:庫存商品-應(yīng)稅商品-853?外賬這樣做嗎?內(nèi)賬由于上學(xué)期出庫給了食堂,我就沖減管理費(fèi)用-福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)-853,貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付購貨款(xx供應(yīng)商)-853。內(nèi)外賬是分別這樣做嗎?
老師您好,北京今年社保繳費(fèi)基數(shù)最低是7162,因?yàn)榛鶖?shù)出來的晚,這邊是按照去年的6821來申報(bào)繳納的,但是為什么8月份的基數(shù)我看還是6821呢?
老師請(qǐng)教你一個(gè)問題,我們用現(xiàn)金支付了一筆訴訟費(fèi)比如是7000,開的普票。借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金,但是對(duì)方從對(duì)公賬戶退給了我們5000,這筆分錄應(yīng)該如何入賬
整體轉(zhuǎn)讓個(gè)人獨(dú)資企業(yè),賬上有未分配利潤,這個(gè)未分配利潤在轉(zhuǎn)讓時(shí)還繳納股息紅利分配交20%個(gè)稅嗎?可以平價(jià)轉(zhuǎn)讓嗎?轉(zhuǎn)讓都繳納什么稅
小微企業(yè)納稅人小規(guī)模,企業(yè)所得稅請(qǐng)問是5個(gè)點(diǎn)嗎
老師,今年企業(yè)所得稅是按幾個(gè)點(diǎn)交稅的
老師,咱們這個(gè)軟件報(bào)表中怎么沒有資產(chǎn)負(fù)債表的季報(bào)呢
老師好,公司準(zhǔn)備10月份注銷,9月結(jié)賬時(shí)如果未分配利潤3萬元 銀行存款3萬元,那要直接做支付未分配利潤 代扣個(gè)稅的分錄是吧
老師,幫乙方公司支付加油費(fèi)能做招待費(fèi)嗎?本公司目前還沒有車
我們是私企,財(cái)政局打了這個(gè)款項(xiàng)到我們公司,這是什么款項(xiàng)
借:應(yīng)付賬款等 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助