是這個(gè)樣子的,就有可能你申請(qǐng)的是300萬的指標(biāo),但是有30萬的指標(biāo),財(cái)政還沒有撥給你,那么這個(gè)時(shí)候你的處理 借,財(cái)政應(yīng)返還額度30 貸,財(cái)政撥款收入30
政府會(huì)計(jì)制度下,2019年初已經(jīng)將2018年底留的其他應(yīng)付款調(diào)至財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目,2019年用當(dāng)年財(cái)政撥款支付去年的其他應(yīng)付款時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)如何做賬? 借事業(yè)支出 貸 財(cái)政撥款收入 還是借 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸 財(cái)政撥款收入
木木老師。比如財(cái)政指標(biāo)是300萬 但是 預(yù)算的收入支出表中的收入才270萬。是什么問題呢? 如何核對(duì)呢?老師,財(cái)政直接支付的其他應(yīng)付款。付款時(shí) 借其他應(yīng)付款了 貸財(cái)政撥款收入。 但是其他應(yīng)付款一直掛帳上如何沖銷
老師,這道例題,待到下一預(yù)算期或批準(zhǔn)納入預(yù)算時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是: 借:其他應(yīng)付款 貸:財(cái)政撥款收入; 預(yù)算會(huì)計(jì)是:借:其他支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入;我的問題是預(yù)算會(huì)計(jì)不應(yīng)該是借:資金結(jié)存 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入嗎?
老師。你好,比如,退票掛賬是,借,其他應(yīng)付款1080,貸,財(cái)政收入1080,退票重付是借財(cái)政收入960,貸其他應(yīng)付款,請(qǐng)問那差額,120如何沖掉呢?差額不用重付了,年底結(jié)余再上繳,怎么記賬
老師,您好,我們是幼兒園事業(yè)單位。11月購(gòu)買課時(shí)服務(wù)2萬,但是11月只交了1萬元,用來支付保險(xiǎn)部分,其余的1萬工資暫未支付。發(fā)票12月開的是2萬。我財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬呢? 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:商品服務(wù)費(fèi)2萬 貸:其他應(yīng)收賬款1萬 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:勞務(wù)費(fèi)1萬 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入1萬 財(cái)政撥款收入1萬 12月收到發(fā)票后,再附到11月憑證里,同時(shí)做分錄 借:其他應(yīng)收1萬 貸:財(cái)政撥款收入1萬 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:勞務(wù)費(fèi)1萬 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入1萬
老師 ,我公司對(duì)公賬戶,應(yīng)銀行要求,轉(zhuǎn)了1萬到銀行的一個(gè)投資賬戶,說是幫忙完成任務(wù),請(qǐng)問我這個(gè)分錄應(yīng)怎么做
老師,低值易耗品按五五攤銷,在攤銷的時(shí)候是核銷我入賬的周轉(zhuǎn)材料_廚具,還是周轉(zhuǎn)材料_低值易耗品攤銷呢
老師,湖南個(gè)人代開經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票是下載什么App
老師,怎么修改24年匯算清繳
公司的車子被碰,保險(xiǎn)理賠的錢怎么入賬?
老師,您好,請(qǐng)問股東轉(zhuǎn)入股本時(shí)未備注股本金,可以作為股本入賬嗎
我們單位每個(gè)月會(huì)計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金,賬務(wù)處理是借:管理費(fèi)用—職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金 貸:其他應(yīng)付賬款—職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金,現(xiàn)在其他應(yīng)付賬款—職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金的余額有三十多萬,這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)增嗎?
老師,想刪除領(lǐng)票人,怎么操作?電子稅務(wù)局中領(lǐng)票人后面沒有刪除鍵,只有助信碼
老師請(qǐng)問下,我給對(duì)方提供合同審核,他們回復(fù):你們提供的機(jī)械和材料全是小企業(yè)開票金額免稅范圍內(nèi),現(xiàn)在稅務(wù)局都在稽查,風(fēng)險(xiǎn)很大的???……這是啥意思?
老師,原材料統(tǒng)計(jì)表如何做才好,主要是要做明細(xì)核算,也就是買來原材料要分配到很多地方,
財(cái)政直接支付給下屬單位的錢 付款時(shí) 借其他應(yīng)付款了 貸財(cái)政撥款收入。 但是其他應(yīng)付款一直掛帳上如何沖銷
借,業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸,其他應(yīng)付款
對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)可以用?
附屬單位的補(bǔ)助費(fèi)考慮放到業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用里面。