您好,分月和一次性發(fā)個(gè)稅是一樣的哦,現(xiàn)在是累計(jì)預(yù)扣計(jì)算預(yù)繳個(gè)稅的呀

老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請(qǐng)的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬(wàn)位的,因?yàn)槲覀円幌伦右_(kāi)300多萬(wàn)的增值稅發(fā)票,還開(kāi)萬(wàn)位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因?yàn)樘嗔耍驗(yàn)椴恢烙卸嗌賯€(gè)300萬(wàn)的發(fā)票要開(kāi),那就是要申請(qǐng)十萬(wàn)位的發(fā)票嗯,那老師你說(shuō)這些我們要帶一些什么資料過(guò)去給稅務(wù)局申請(qǐng)這些呢?老師還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)榭蛻?hù)要求只開(kāi)四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬(wàn)嗎?那就四張剛好300多萬(wàn)嗎?那我想問(wèn)一下這個(gè)可以可不可以只交稅務(wù)局幫我們代開(kāi)的,有沒(méi)有幫忙代開(kāi)這種業(yè)務(wù)?這個(gè)金額比較大。
關(guān)于個(gè)稅請(qǐng)教老師幾個(gè)問(wèn)題,如果職工1月份入職,2月份就離職了,計(jì)提了一個(gè)月的工資,但是當(dāng)月沒(méi)有發(fā)放 1.那么我2月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)是零申報(bào)還是不申報(bào)呢? 2.這個(gè)工資4月份才支付,那個(gè)稅系統(tǒng)里人員要怎么操作呢,按非正常申報(bào)嗎? 3.實(shí)際操作中如果好幾個(gè)月不開(kāi)支,是零申報(bào)還是按應(yīng)發(fā)工資金額先申報(bào)比較好呢? 請(qǐng)老師仔細(xì)說(shuō)說(shuō),如果有類(lèi)似課程或案例給推薦一下更好,非常感謝!
老師,您好!有個(gè)問(wèn)題麻煩請(qǐng)教一下您,我們有個(gè)磚廠,2021年12月份我們給一建筑公司開(kāi)了100萬(wàn)的磚的發(fā)票,當(dāng)時(shí)雙方約定能用我們100萬(wàn)的磚,截止現(xiàn)在對(duì)方只用了我們46萬(wàn)的磚,說(shuō)是再不用了,剩余54萬(wàn)的發(fā)票對(duì)方要求紅沖發(fā)票,鐘老師,我想問(wèn)一下像這種情況如果紅沖發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大不大?如果分局要問(wèn)紅沖發(fā)票這么大金額的發(fā)票我們?nèi)绾谓o分局解釋?zhuān)窟€有就是紅沖發(fā)票影響的是今年的銷(xiāo)售額嗎?要不要調(diào)整2021年度匯算清繳申報(bào)表?
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司發(fā)提成,比如1萬(wàn),就是實(shí)發(fā)1萬(wàn),個(gè)稅公司承擔(dān),想問(wèn)下這種情況下分月份發(fā)比較好,還是一次性發(fā)比較好??? 一次性發(fā)的話肯定有個(gè)稅的,而且年度匯算的時(shí)候如果退稅,也不要求員工退,想問(wèn)下對(duì)于公司來(lái)說(shuō),是分月給更適合嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下,就是我們假如說(shuō)3月份開(kāi)了一張12月份的環(huán)保設(shè)備運(yùn)維的發(fā)票,然后我的這個(gè)問(wèn)題就是說(shuō)我這個(gè)員工工資現(xiàn)在目前太少,假如說(shuō)1~3月吧,嗯,可能只能達(dá)到1萬(wàn)多的這個(gè)人工成本,但是往后這幾個(gè)月,嗯,每個(gè)月都要做工資,我的意思就是說(shuō)1~3月不是要交企業(yè)所得稅嗎?我我不想就是說(shuō)嗯,因?yàn)榍捌谌斯こ杀旧伲坏乃枚愡^(guò)多,然后到了年底還要調(diào)增退稅,因?yàn)橥蟛皇俏疫@幾個(gè)月都要一直做工資嗎?肯定到時(shí)候費(fèi)用還會(huì)上來(lái),我說(shuō)我想問(wèn)的是能不能先不交企業(yè)所得稅,到年底再交啊,或者說(shuō)退稅麻煩嗎?
小規(guī)模納稅人,沒(méi)開(kāi)超發(fā)票,開(kāi)超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額是不是不用登賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過(guò)推廣營(yíng)銷(xiāo)拉客,掙取傭金,這種情況能夠進(jìn)行差額征稅嗎?如何開(kāi)具發(fā)票呢?公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有旅游服務(wù)
怎么計(jì)算,A材料購(gòu)入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實(shí)際倉(cāng)庫(kù)只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤(pán)虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計(jì)算損耗率
老師,今年針對(duì)納稅信用等級(jí)扣分標(biāo)準(zhǔn)新出一個(gè)通知么?好像是2025年12號(hào)文件,我沒(méi)找到這個(gè)文件,您知道么
郭老師,問(wèn)一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報(bào)關(guān)銷(xiāo)售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開(kāi)到新辦理的貿(mào)易公司,就是說(shuō)新辦理的貿(mào)易公司跟國(guó)外簽的訂單,來(lái)委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒(méi)有資金繳納房產(chǎn)土地稅會(huì)有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒(méi)有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)哪些稅呢?謝謝
24年的項(xiàng)目,我們是建筑單位,對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票項(xiàng)目名稱(chēng)寫(xiě)錯(cuò)了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報(bào)完了,但是那張票確實(shí)屬于那個(gè)項(xiàng)目,只是名稱(chēng)錯(cuò)了,還需要讓對(duì)方改嗎? 有沒(méi)有影響,或者專(zhuān)業(yè)一點(diǎn)的回復(fù)我可以和老板說(shuō)


一般情況下是沒(méi)區(qū)別,但是現(xiàn)在個(gè)稅是我們公司承擔(dān)的,一次性發(fā)可能年度可以退稅,但是公司承擔(dān)的話,退稅也不退給公司啊,對(duì)我們公司來(lái)說(shuō)盡量避免提前預(yù)繳稅
您好,考慮貨幣時(shí)間價(jià)值確實(shí)是晚發(fā)好,個(gè)稅晚交,