你好,先計(jì)入勞務(wù)成本科目 實(shí)際有收入的話,勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這樣收入成本匹配的
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時(shí)是按客戶項(xiàng)目來分別核算的
老師你好,法人把出差飛機(jī)發(fā)票開成個(gè)人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時(shí)候,提示我這個(gè)銀行存款余額小于0啊,請問什么原因啊
老師好,以下業(yè)務(wù),不知道怎么記賬核算,請教老師。 我公司跟美團(tuán)合作業(yè)務(wù),并從美團(tuán)購買收銀設(shè)備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開業(yè)的餐館、酒店,給新開業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對收銀設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。每個(gè)月并從餐館的營業(yè)額中分得一定比例錢作為維護(hù)費(fèi),這個(gè)維護(hù)費(fèi)是美團(tuán)給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后,餐館老板把錢直接付給美團(tuán),美團(tuán)再全額打入我公司公賬上(美團(tuán)打款我公司公賬,備注是這樣寫的“代理商銷售款付款”)。這個(gè)業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請問,1、我們收到的設(shè)備款后,發(fā)票應(yīng)該開給誰? 3、每個(gè)月從營業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開給誰?(這個(gè)錢是美團(tuán)給我們的),我公司確認(rèn)是什么收入
#提問#老師06月出售公司二手車一臺,開具的二手車發(fā)票,這個(gè)申報(bào)增值稅是怎么申報(bào)的
補(bǔ)繳印花稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,賬務(wù)處理怎么弄
補(bǔ)繳22年所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,從分錄上來看不可修復(fù)和可修復(fù)都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,為啥不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入生產(chǎn)成本
你好,老師,如果季末不結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,那會(huì)計(jì)分錄要怎樣做,我是計(jì)提勞務(wù)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬,如果不結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是不平的,這個(gè)要怎樣處理
借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 勞務(wù)成本反映在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨科目
你看老師,我的這個(gè)勞務(wù)成本科目月底也不在資產(chǎn)負(fù)債表里顯示是為什么?
因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表沒這個(gè)科目, 可以設(shè)置在存貨的二級明細(xì)里面
老師,我要設(shè)在哪個(gè)科目下面。
還有,之前我都是直接用成本類里的勞務(wù)成本,那這個(gè)季度是不是要用存貨下面的成本
可以按照12順序下去,之前是1251,1261,按照順序下去