同學(xué),你好 先暫估入賬 借:庫(kù)存商品 預(yù)付賬款 貸:銀行存款
老師您好,我3月份付的貨款,3月份已經(jīng)做成本,發(fā)票6月份才收到,請(qǐng)問(wèn)收到發(fā)票怎么做賬
您好!老師,請(qǐng)問(wèn)為什么是應(yīng)付賬款?還有應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅稅是什么意思?我發(fā)一張發(fā)票給你,請(qǐng)問(wèn)做賬的會(huì)計(jì)分錄是?這份發(fā)票貨款是5月份已經(jīng)支付了。7月才收到發(fā)票。還有應(yīng)交銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)如何抵扣交納稅金?請(qǐng)解答,謝謝。
老師,我6月份開(kāi)了發(fā)票,7月份才收到貨款請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)月分別應(yīng)該怎么入賬呢?免稅收入
7月份采購(gòu)都貨物 當(dāng)月已到貨 款項(xiàng)已付 11月份才收到發(fā)票 這個(gè)賬應(yīng)該怎么做了
老師,您好!12月份收到了一張專用發(fā)票,開(kāi)票日期是6月份的,6月份已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣,這張發(fā)票還沒(méi)有付款,我去查看以前也沒(méi)有做這張發(fā)票相關(guān)的憑證,12月份收到這張發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
老師你好!支付供貨商貨款時(shí)實(shí)際支付的金額比應(yīng)付金額少,這個(gè)之間的差額應(yīng)記什么科目?
老師好,去年入庫(kù)商品沒(méi)有掛賬,今年入庫(kù)商品有退貨負(fù)數(shù),那我現(xiàn)在怎么做這個(gè)賬務(wù)處理
老師,這個(gè)題目沒(méi)太看懂,能講解一下嗎?謝謝!這個(gè)押題卷有視頻的解析嗎?
社保8月份沒(méi)有繳納 要計(jì)提嗎,會(huì)計(jì)分錄,我做的,借管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬(公司承擔(dān)部分),貸,其他應(yīng)收(個(gè)人),這借貸不平啊,哪里錯(cuò)了,正確應(yīng)該是啥
老師請(qǐng)問(wèn)一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓方是公司的監(jiān)事,可不可允許低價(jià)轉(zhuǎn)讓,這個(gè)可不可以有一定的優(yōu)先權(quán)
老師,都是一般納稅人,為什么我以前的公司費(fèi)用發(fā)票都開(kāi)專票,新來(lái)的現(xiàn)在的公司都開(kāi)普票呢?
納稅信用級(jí)別M影響出口退稅嗎
老師,月末購(gòu)買(mǎi)辦公用品未來(lái)得及付款,記賬時(shí)記入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?
老師,我們單位上個(gè)月補(bǔ)繳了2024年的印花稅,那我上個(gè)月做賬怎么做分錄?
報(bào)增值稅時(shí)候,發(fā)現(xiàn)以前有部分自產(chǎn)自銷發(fā)票供應(yīng)商開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)成免稅普通發(fā)票了,供應(yīng)商重開(kāi)也聯(lián)系不上,同事就讓我把進(jìn)項(xiàng)稅不通過(guò)勾選直接填進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅里面了,現(xiàn)在稅管員問(wèn)怎么進(jìn)項(xiàng)票比取得的多許多,可以如實(shí)回答嗎,會(huì)被稽查不(不涉及少繳稅,本來(lái)不抵扣也是0稅率)
開(kāi)了發(fā)票 借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款