你好,按平均售價(jià)計(jì)算增值稅,僅限于用于食堂裝修、用于職工宿舍樓裝修的貨物

某增值稅一般納稅人于2019年5月斥資981萬(wàn)元(含稅)購(gòu)進(jìn)一棟大樓(取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)用作職工宿舍。11月決定將該宿舍改建為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,假設(shè)不動(dòng)產(chǎn)凈值率為80%。 某一般納稅人企業(yè)于2019年5月購(gòu)進(jìn)了一批水泥用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),購(gòu)進(jìn)時(shí)企業(yè)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,稅額13萬(wàn)元,企業(yè)已于當(dāng)期認(rèn)證抵扣。2019年6月,該企業(yè)實(shí)際領(lǐng)用該筆水泥時(shí),沒(méi)有將該筆水泥用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),而是改用于企業(yè)正在修建的辦公樓。
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)自產(chǎn)的砂漿,用于修建食堂或者職工宿舍,是否食堂銷(xiāo)售?貸方:原材料(成本價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(類(lèi)比銷(xiāo)售價(jià)*0.13%)嗎
老師,將自產(chǎn)空調(diào) 30 臺(tái)用于辦公樓 ,請(qǐng)問(wèn)是視同銷(xiāo)售嗎,要繳納增值稅嗎
老師我們一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期。廠房設(shè)備都是租賃政府現(xiàn)成的,現(xiàn)在辦公和宿舍一個(gè)在樓上一個(gè)在樓下,他這個(gè)樓上有職工食堂,要裝修,請(qǐng)的裝修公司,他們進(jìn)駐之前,我們自己有個(gè)水暖還有一些別的改造之類(lèi)的費(fèi)用,比如砸墻啊改水電了之類(lèi)的前期工作有買(mǎi)耗材和備用件易損件,還在進(jìn)行中。這個(gè)賬務(wù)處理我該怎么做,這個(gè)裝修前期的準(zhǔn)備工作的費(fèi)用是跟后期裝修費(fèi)用合在一起做攤銷(xiāo)還是現(xiàn)在做辦公費(fèi)什么費(fèi),然后裝修的在單獨(dú)處理吶老師
請(qǐng)問(wèn)老師,將自產(chǎn)的貨物用于辦公樓、用于食堂裝修、用于職工宿舍樓裝修。請(qǐng)問(wèn)增值稅怎么繳納?
電動(dòng)三輪車(chē)最低折舊年限幾年?
你好,老師,軟件上記賬憑證做到9月。為什么10月的科目余額表還有數(shù)據(jù)呢?
為什么app老師閃退???版本已是最新版本。
老師住宿費(fèi)開(kāi)成個(gè)人名字能報(bào)銷(xiāo)嗎?
阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上報(bào)收入,匯率取哪一天?
庫(kù)存商品賬面少,實(shí)際庫(kù)存多,如果被查到,需要怎么補(bǔ)稅?
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票后要繳納幾個(gè)點(diǎn)的稅
老師,咱們平時(shí)買(mǎi)的調(diào)料,蔬菜,米面屬于什么類(lèi)別,稅率是一樣的嗎
這個(gè)月進(jìn)材料100萬(wàn),產(chǎn)生稅金九萬(wàn),然后銷(xiāo)售額80萬(wàn),然后產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),然后銷(xiāo)售80萬(wàn)的貨物,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就73.6萬(wàn),有26.4萬(wàn)的那個(gè)桂料是沒(méi)有用的,但是當(dāng)月抵扣增值稅的時(shí)候整整100萬(wàn)的產(chǎn)業(yè)的增值稅9萬(wàn)全部抵扣完了,那么,在利潤(rùn)表里面是按全部抵扣增值稅的相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)材料100萬(wàn)來(lái)出成本還是按照實(shí)際上銷(xiāo)售80萬(wàn)所產(chǎn)生的實(shí)際成本,73.6萬(wàn)來(lái)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里呢?這個(gè)過(guò)程中的賬務(wù)處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開(kāi)了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái),11月這張發(fā)票可以開(kāi)專(zhuān)票嗎

