你好,就是你不退稅了,只免稅借銀行存款 貸主營業(yè)務收入,不用申請出口退稅。
請做外貿(mào)出口老師回答 請問一下,由外貿(mào)出口退稅想變更為生產(chǎn)企業(yè)退稅,可以嗎?如何操作還是怎么申請變更?
老師,想請問銷售商品給國外,然后我們國內(nèi)公司要弄出口退稅,怎么操作呢?謝謝
老師,請問外貿(mào)企業(yè)做免退稅申報,自檢出現(xiàn)商品代碼與海關(guān)數(shù)據(jù)中不一致,應怎么操作呢?
請問企業(yè)產(chǎn)品出口后想放棄退稅,這種情況還需要向稅務申報或備案嗎?不辦出口退稅對企業(yè)有什么風險?多謝
請問老師,商貿(mào)企業(yè)出口產(chǎn)品想放棄退稅,聽說還要做免稅,請問如何操作呢?多謝
進貨和銷售的是庫存商品,本月只有一個收入就是應收2000,收入1800,銷項稅200,有成本嗎,成本分錄本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,我公司是國有企業(yè)。員工工資是當月下旬發(fā)當月工資,當月月初申報上月個稅,當月工資里代扣的個稅也是上月的。如果9月有員工退休,9月初代扣8月個稅,該退休人員10月就沒有工資了,10月初代扣的9月個稅就沒辦法從個人賬上扣,這部分個稅就會由公司承擔。請問是否有什么方法能避免這種情況?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金那個納稅調(diào)整的工資薪金那個賬載金額和實際發(fā)生額,應該按照什么填列?
進銷存系統(tǒng)先銷售后進貨可以嗎
用友U8系統(tǒng)里面預收沖應收怎么操作,能不能自動核銷,還是需要一筆筆手工核銷,麻煩老師詳細截圖示范一下,謝謝老師
老師,去年的城鎮(zhèn)土地使用稅,和房產(chǎn)稅,8月份補繳了,怎么打印完稅證明?在平時打印的地方查詢不到
這個月只有一比應收200,主營收入是1800,銷項稅200,這個月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,超市的帳,在學堂看哪一個類型的課,是商貿(mào)嗎
新公司,先做進貨票,還是銷售票
這個月只有一比銷售收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄什么
那就是不需要在稅務那申報備案,也不需要在報稅系統(tǒng)里填任何資料,只需要企業(yè)自己賬務處理就行,是這樣嗎
需要備案的直接申報就行。
不需要備案的,直接申報就可以
還是不太明白,怎么申報呢
附表一免稅銷售貨物里面填寫 然后減免明細表第一列、第三列填寫銷售額。
對應的進項認證之后進項轉(zhuǎn)出,或者是選擇不抵扣勾選 不能抵扣
去年的出口業(yè)務,現(xiàn)在還能這樣申報嗎
對的,是的,是這么做的。
請問老師要是不做這樣的申報可以嗎?有什么風險呢
你好,你要怎么申報,不這么申報
你說一下你的申報方式。
老師我的意思是不做任何申報處理,因為我們?nèi)ツ瓿隹诹藘蓡?,?shù)量金額都很小,當時也不知道出口退稅,賬務就按國內(nèi)銷售處理的,現(xiàn)在聽說不退稅也要申報,就不知道怎么辦
按照國內(nèi)銷售的話,需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,你需要做銷項稅額,你申報了嗎?不管你轉(zhuǎn)內(nèi)銷還是免稅,都是需要正常申報的呀。
我們?nèi)ツ晔亲隽虽N項稅額的,申報了也交了稅,現(xiàn)在聽說還要申報,就不明白還要怎么申報
不需要重復申報了 你跟你稅務局那邊說下