購(gòu)買方不需要把抵扣聯(lián)和發(fā)票歸還銷售方
請(qǐng)問老師,購(gòu)買方把沒有認(rèn)證的發(fā)票退回來要求銷售方紅沖,那么銷售方開具的紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要交給購(gòu)買方嗎?
老師,專票購(gòu)買方已認(rèn)證,開了紅字發(fā)票信息表,銷售方開了紅字發(fā)票需要將抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)交給購(gòu)買方嗎?
購(gòu)買方發(fā)票認(rèn)證抵扣后,發(fā)生退貨,需要購(gòu)買方開具紅字信息表給到銷售方開具紅字發(fā)票,之后的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買方嗎?如果購(gòu)買方?jīng)]認(rèn)證抵扣,由銷售方開具紅字信息表和紅字發(fā)票,開出來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買方嗎?
我是銷售方,上個(gè)月開了一張專票并且購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)票有誤,購(gòu)買方申請(qǐng)了紅字發(fā)票并且做為銷售方的我也開了紅票。那么請(qǐng)問紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和購(gòu)買方記賬聯(lián)需要交給買方嗎?發(fā)票有誤的發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)要還銷售方嗎
老師 銷售方紅沖已認(rèn)證收入發(fā)票 我們購(gòu)買方取消把抵扣聯(lián)和發(fā)票歸還銷售方嗎?
老師A公司收購(gòu)B公司時(shí),支付給B公司的股東C630萬元,后期A公司將B公司的股權(quán)以0元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給了個(gè)人D和E,需要繳納什么稅嗎?按多少金額繳納?
請(qǐng)問,報(bào)工商年報(bào)時(shí),公司有對(duì)外投資企業(yè),對(duì)外投資那年度有申報(bào)填寫了。若之后對(duì)外投資信息沒變動(dòng)也沒新增,后續(xù)每年要再填報(bào)嗎
老師我們是勞務(wù)派遣公司,自己公司現(xiàn)有的員工,比如會(huì)計(jì)還有前臺(tái)清潔工這種,服務(wù)本公司的人員,一樣和派遣的員工申報(bào)個(gè)稅,這三人的工資如何做賬呀?
報(bào)關(guān)單上沒顯示規(guī)格型號(hào),但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上有顯示規(guī)格型號(hào),請(qǐng)問這種情況會(huì)影響退稅嗎
請(qǐng)問老師,個(gè)人24年5月份干了點(diǎn)活,開了勞務(wù)發(fā)票,支付公司按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳了個(gè)稅。這個(gè)人不知道個(gè)人所得稅匯算清繳,到昨天才了匯算清繳,請(qǐng)問還管用嗎?還能退稅嗎?
公司購(gòu)買2000元茶葉如果記入辦公費(fèi)的話,這個(gè)金額合計(jì)嗎,會(huì)不會(huì)太高了
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ,我們公司認(rèn)繳是1000萬,但是只實(shí)收了10000元,企業(yè)目前又是虧損的 ,如果轉(zhuǎn)讓股權(quán) 是不是不用交個(gè)稅 ,這個(gè)思路 是怎么個(gè)思路 ,需要交印花稅嗎
老師 我們自己的房產(chǎn),自己的物業(yè)公司,現(xiàn)在有部份樓層想裝修成公寓出租,現(xiàn)在建設(shè)期的成本想走物業(yè)公司,收入也歸物業(yè)公司可以的嗎
老師,你好,我想問問我司是做出口貿(mào)易,老板有很多家公司,但是這么多加公司的人都是集中在總部辦公,可以理解是就一個(gè)辦公地址,把所有的人拆開幾十幾家公司,其中一家A公司是只有社保3個(gè)人,是專門做外貿(mào)出口,辦公室地址是在總部的一個(gè)房間(那個(gè)房間就是總部人事辦公室),想問問這樣出口報(bào)關(guān),銷售開票是算虛開發(fā)票嗎?(是有成功退稅),我是負(fù)責(zé)開出口發(fā)票,但是我平時(shí)釘釘辦公軟件都是集團(tuán)名下另一家公司,社保就是在出口A公司
老師,從哪里看建筑企業(yè)執(zhí)行的是建造合同準(zhǔn)則還是不執(zhí)行?