你好,可以的。相關(guān)規(guī)定如下:符合條件的診所提供的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,包括與醫(yī)療服務(wù)相關(guān)的藥品、醫(yī)用材料器具,救護(hù)車、病房住宿和伙食服務(wù)。
老師,醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,那是不是所有有關(guān)醫(yī)療的都免征,如美容醫(yī)院,牙科醫(yī)院,私立醫(yī)院都是免征增值稅??
財(cái)稅36號(hào)文規(guī)定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅是一般納稅人性質(zhì)的私立醫(yī)院也享受么
醫(yī)療服務(wù)提供的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅 我們是口腔診所 可以享受嗎
診所可以試用醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,這一條嗎?
醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù),免征增值稅,如果不免的話,稅率是多少呢?
老會(huì)計(jì)說(shuō)要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬(wàn)多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬(wàn)多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開(kāi)票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開(kāi)的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬(wàn)我該從哪些方面來(lái)理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬(wàn)原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬(wàn)左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個(gè)密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購(gòu)買了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個(gè),請(qǐng)問(wèn)可以嗎
客戶2024年開(kāi)給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,金額沒(méi)錯(cuò),就是備注欄錯(cuò)了,是不是讓對(duì)方紅沖,再重開(kāi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理,是銷售費(fèi)用
老師,平時(shí)說(shuō)的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒(méi)有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒(méi)有,合同沒(méi)有,發(fā)票沒(méi)有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
你好,醫(yī)療這塊沒(méi)有企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。