同學,總分公司是這樣的,
老師我們是建筑分公司,總公司在北京,現(xiàn)在要申報第四季度,有個所得稅預繳表,老師這個怎么填寫,營業(yè)收入 和營業(yè)成本是只填寫我分公司的嗎?不是這種分公司需要匯總申報,老師剛接觸建筑,新公司第一次申報,不理解?老師,如何看出是獨立申報所得稅還是匯總申報老師?老師我把季度申報表發(fā)您看下,還有我們稅費認定信息表 。
老師,我們公司是一家分公司,獨立核算。有以下幾個問題。 1、由于分公司沒有資質(zhì)一些業(yè)務接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業(yè)務屬于分公司的,我要如何把這個錢轉(zhuǎn)過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對他申報個人所得稅嗎?對于分公司沒有給他買社保稅務部部門查出來會不會說我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費給總公司,總公司開的管理費用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
最近新入職一家公司,通過企查查才發(fā)現(xiàn)他下面還有幾家分公司,我想問下他們的企業(yè)所得稅需要匯總到總公司交嗎?怎么匯總呢?比如說利潤表,就是把我們四家公司的收入相加,費用相加,這樣嗎?
老師您好 我們是代理記賬公司的,我們接的有客戶是差額征收的,他們家的開票內(nèi)容是勞務派遣,每次會給個收入總額,和扣除額,這樣開票,但是我不知道他家記賬是怎么記的?還有他家的企業(yè)所得稅是怎么算的呢?利潤表怎么算的?能幫我細說一下嗎?有沒有這方面的政策發(fā)我一下呢?
請問一下老師,就是如果搞那種加盟連鎖的店,我們老板說公司占加盟店的51%股份,公司不參與店鋪的分紅,但是老板想用我們的收銀系統(tǒng),把所有的加盟店的收入都進我們公司的公賬,相當于所有門店的收入都是進入我們總公司的收銀系統(tǒng)的,然后再返85%給店鋪,公司收15%,其中有10%是返給代理商那些的,像這種的話可以這樣做嗎?這樣做的話賬務處理要哪樣做?有什么涉稅風險?要注意哪些事項?收入都進入我們公賬再返給他們需要怎么處理?他們加盟店的成立形式要哪樣才好?
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價格還是不含稅價格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
老師,我理解的匯總方法對嗎?如果這么相加,最后利潤是負的,就是我們四家都不用交所得稅是嗎?
對的,同學,以匯總的數(shù)據(jù)為準
就是他們平時在當?shù)厣陥笤鲋刀惢蛘吒郊佣?,只有所得稅是匯總到總公司嗎?
對的,匯總的意思 就是所得稅