你好,當(dāng)時你的鏡像怎么做的?認(rèn)證了嗎?

請問,我已錄進(jìn)出口明細(xì)中的報關(guān)單本次不想申報,怎么撤消。(外貿(mào)型)
外貿(mào)公司上月一票出口退稅,按原來的慣例退稅率都是13%,但有張報關(guān)單,期中一項退稅率為0,本月申報才發(fā)現(xiàn),進(jìn)項已在上月月底出口勾選,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,勾選已回退,重新在本月內(nèi)銷勾選進(jìn)項,但是有個問題,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?產(chǎn)品的成本都是按開的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn),可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷,實際是沒有開銷售票,賬務(wù)怎么處理?增值稅如何申報?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅因單證出現(xiàn)問題 ,不能退稅,在稅務(wù)與做賬方面要如何操作?需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理么
本來可以出口退稅,漏申報了?,F(xiàn)在作為免稅,不用轉(zhuǎn)內(nèi)銷補(bǔ)稅,賬務(wù)要怎么處理
以前開了出口發(fā)票,有一行沒有申報退稅,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,需要怎么處理?
單位是建筑行業(yè),開具了9個點的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對方來了3個點的發(fā)票給我們,這3個點的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預(yù)收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開錯了一張票,開票金額是80元,把稅率錯開成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當(dāng)期申報交稅,請問我更正申報時,銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款,這個分錄是什么意思?
個體工商戶個人所得稅(經(jīng)營所得)核定征收應(yīng)該是幾個點
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個組裝的這部分成本我應(yīng)該怎么核算呀,簡直不曉得咋個弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫單也沒有材料入庫,,只有商品入庫。這個我們應(yīng)該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進(jìn)項稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎
生產(chǎn)企業(yè),分不清楚進(jìn)項的
那你需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的接原材料,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入自己計算抵扣。
進(jìn)項轉(zhuǎn)出多少
適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額: 不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進(jìn)項稅額進(jìn)行清算。