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本來可以出口退稅,漏申報了?,F(xiàn)在作為免稅,不用轉內(nèi)銷補稅,賬務要怎么處理

2023-10-20 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-20 12:00

你好,當時你的鏡像怎么做的?認證了嗎?

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快賬用戶5260 追問 2023-10-20 12:01

生產(chǎn)企業(yè),分不清楚進項的

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齊紅老師 解答 2023-10-20 12:03

那你需要進項轉出的接原材料,貸應交稅費應交增值稅進項轉出,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入自己計算抵扣。

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快賬用戶5260 追問 2023-10-20 12:04

進項轉出多少

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齊紅老師 解答 2023-10-20 12:06

適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務機關可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。

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你好,當時你的鏡像怎么做的?認證了嗎?
2023-10-20
撤銷出口退稅申報。 外銷的金額未價稅合計金額,繳納增值稅=外銷金額/1.13*0.13
2020-09-03
同學你好,把出口發(fā)票作廢,開內(nèi)銷發(fā)票,按內(nèi)銷做賬務處理
2024-07-04
你好,在增值稅報表附表1的一般征未開具發(fā)票那里申報增值稅
2022-06-14
同學你好 直接紅沖之前的做內(nèi)銷的就行
2021-12-24
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