你好,當時你的鏡像怎么做的?認證了嗎?
請問,我已錄進出口明細中的報關單本次不想申報,怎么撤消。(外貿(mào)型)
外貿(mào)公司上月一票出口退稅,按原來的慣例退稅率都是13%,但有張報關單,期中一項退稅率為0,本月申報才發(fā)現(xiàn),進項已在上月月底出口勾選,現(xiàn)在要轉內(nèi)銷,勾選已回退,重新在本月內(nèi)銷勾選進項,但是有個問題,成本怎么結轉?產(chǎn)品的成本都是按開的銷售發(fā)票結轉,可是這票轉內(nèi)銷,實際是沒有開銷售票,賬務怎么處理?增值稅如何申報?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅因單證出現(xiàn)問題 ,不能退稅,在稅務與做賬方面要如何操作?需要做轉內(nèi)銷處理么
本來可以出口退稅,漏申報了?,F(xiàn)在作為免稅,不用轉內(nèi)銷補稅,賬務要怎么處理
以前開了出口發(fā)票,有一行沒有申報退稅,現(xiàn)在要轉內(nèi)銷,需要怎么處理?
老師,請問一下公戶轉給法人,備注備用金,可以借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款不?
老師,請教個事情:我們公司做貸款業(yè)務,收個服務費。不放貸,我們必須一個訂單收了服務費3000,給業(yè)務員傭金,結算2000,那這個2000我是要給他報個稅,還是需要他給我開發(fā)票
老師您好,國外客戶要打款給我們,讓我們提供外幣戶,我們需要提供收款賬戶的要素有哪些,有沒有模版
老師,報稅時財務報表資產(chǎn)負債表和利潤表,期初是填本年累計金額還是直接照季末那個月的報表金額抄過去?
開了銷售二手車的發(fā)票,請問增值稅怎么計算出來的
小規(guī)模納稅人開的專票可以抵扣嗎?
有沒有負責外貿(mào)企業(yè)的老師,給境外單位提供信息系統(tǒng)服務,進行跨境應稅行為免征增值稅報告填寫了。申報免稅收入,填在附表一19行免稅收入欄次未開票收入列次,然后填減免稅申報明細表出口免稅行次和跨境業(yè)務行次嗎
建筑行業(yè),未出結算單,收到總包預付款,可以開不征稅發(fā)票嗎
你好老師,我們單位要銷戶,賬面虧損81萬多,我現(xiàn)在不想虧損那么多,打算虧損幾萬,其他費用136萬多,打算從其他費用136萬多入手,這個費用太多了,年報得調哪個,是在期間費用里改數(shù)還是在納稅調整明細表里加數(shù)。
老師,請問一下一個月銷售給不同單位幾百個客戶。這種可以直接借應收賬款 客戶,貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅嗎,但是人家轉入進來又是公戶
生產(chǎn)企業(yè),分不清楚進項的
那你需要進項轉出的接原材料,貸應交稅費應交增值稅進項轉出,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入自己計算抵扣。
進項轉出多少
適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務機關可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。