同學(xué),你好 “土地增值稅預(yù)征的計(jì)征依據(jù)=預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款”。
土地增值稅計(jì)稅依據(jù)是預(yù)收房款嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交土地增值稅商鋪的計(jì)稅依據(jù),稅率,普通住宅的計(jì)稅依據(jù),稅率
請(qǐng)問(wèn)老師:房產(chǎn)公司預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅是一個(gè)計(jì)稅依據(jù)嗎?如果不是,那分別是什么?謝謝
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預(yù)交土地增值稅的計(jì)稅依據(jù)是什么
房開(kāi)企業(yè),增值稅收入計(jì)稅依據(jù),所得稅收入計(jì)稅依據(jù),土增稅計(jì)稅依據(jù)分別是什么
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話(huà),怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買(mǎi)的零食飲料日用品的專(zhuān)票可以拿來(lái)抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開(kāi)票開(kāi)哪個(gè)比較合適呢
房企預(yù)交的增值稅計(jì)稅依據(jù)呢
應(yīng)在收到預(yù)收款時(shí)按照3%的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。?
兩者申報(bào)是應(yīng)該是一致的么
同學(xué),你好 是一致的
增值稅是預(yù)售款的3% 土增是預(yù)收—應(yīng)納增值稅 這兩個(gè)怎么一致呢
同學(xué),你好 都是以預(yù)收款來(lái)算的
計(jì)稅依據(jù)都是預(yù)售款么 那土增后面減的是什么意思
同學(xué),你好 減去增值稅,就是不含稅的預(yù)收款