你好,這個(gè)是需要做賬嗎?
某中外合資家電企業(yè),共有在冊(cè)職工150人,資產(chǎn)4000萬(wàn)元。2015年銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入4000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元,已預(yù)繳所得稅240萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:(1)期間費(fèi)用中廣告費(fèi)650萬(wàn)元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元;(3)營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)捐款40萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)10萬(wàn)元);(4)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元(并取得專(zhuān)用收據(jù));試用會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整法計(jì)算當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。(8分)
某中外合資家電企業(yè),共有在冊(cè)職工150人,資產(chǎn)4000萬(wàn)元。2015年銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入4000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元,已預(yù)繳所得稅240萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:(1)期間費(fèi)用中廣告費(fèi)650萬(wàn)元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元;(3)營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)捐款40萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)10萬(wàn)元);(4)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元(并取得專(zhuān)用收據(jù));試用會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整法計(jì)算當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。(8分)
某家電生產(chǎn)企業(yè)為居民企業(yè),2018年銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入2500萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)830萬(wàn)元,已預(yù)繳所得稅150萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:(1)期間費(fèi)用中廣告費(fèi)450萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元,研發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元。(2)營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元,支付稅收滯納金6萬(wàn)元)。(3)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,支出職工福利費(fèi)23萬(wàn)元和職工教育經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算。(1)廣告費(fèi)用的納稅調(diào)整額。(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)整額。(3)對(duì)外捐贈(zèng)的納稅調(diào)整額。(4)研發(fā)費(fèi)用的納稅調(diào)整額。(5)三項(xiàng)費(fèi)用的納稅調(diào)整額。(6)稅收滯納金的納稅調(diào)整額。(7)該企業(yè)應(yīng)納稅所得額。(8)年終匯算清繳實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅。4、有一中國(guó)公民王某,2019年10月取得收入如下:
1、某中外化妝品生產(chǎn)企業(yè)2016年銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入2500萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)600萬(wàn)元,已預(yù)繳所得稅150萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:(1)其間費(fèi)用中廣告費(fèi)825萬(wàn)元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元;(3)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元;(4)為在建廠房專(zhuān)門(mén)借款發(fā)生的利息支出20萬(wàn)元計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,廠房仍處于在建狀態(tài);(5)營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)6萬(wàn)元);(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元;(7)支出職工福利費(fèi)23萬(wàn)元;(8)職工教育經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元;(9)國(guó)債利息收入12萬(wàn)元。已知:該企業(yè)使用所得稅稅率為25%。要求:計(jì)算該企業(yè)全年應(yīng)納所得稅稅額。這道題的利潤(rùn)總額是怎么算,那個(gè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)是利潤(rùn)總額嗎,預(yù)繳的所得稅在計(jì)算過(guò)程中不加也不減,最后在全年應(yīng)納所得稅稅額后減去嗎?
某企業(yè),共有在冊(cè)職工155人,資產(chǎn)6500萬(wàn)元。2019年銷(xiāo)售貨物取得不含稅收入3000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)600萬(wàn)元,已預(yù)繳所得稅144萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)問(wèn)題。(1)期間費(fèi)用中廣告費(fèi)500萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元。(2)營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)組織向貧困地區(qū)捐款50萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)5萬(wàn)元)。(3)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額950萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元(并取得專(zhuān)用收據(jù)),支出職工福利費(fèi)80萬(wàn)元和職工教育經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。(4)去年發(fā)生的虧損為62萬(wàn)元。試用會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整法計(jì)算當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。
老師請(qǐng)問(wèn)土地增值稅舊房用評(píng)估重置成本法時(shí)扣除項(xiàng)目不考慮契稅是嗎
老師,付了打電話(huà)的費(fèi)用,為什么沒(méi)有人聯(lián)系我,到哪里投訴
老師好,我們是家具店,客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的成品前期款項(xiàng)已經(jīng)入公戶(hù)付清,半個(gè)月后,搶了兩張國(guó)補(bǔ)券,掃以舊換新的銀聯(lián)系統(tǒng),然后第二天公戶(hù)有又賬了,相當(dāng)于一次交易的款項(xiàng)進(jìn)了兩遍公戶(hù),應(yīng)該怎么做賬,做分錄
咨詢(xún)下:獎(jiǎng)金遞延機(jī)制,分為現(xiàn)金結(jié)算與權(quán)益結(jié)算嗎,后者認(rèn)定為股權(quán)激勵(lì)嗎?一般公司的遞延獎(jiǎng)金制度是怎么處理,如果僅僅是現(xiàn)金形式的晚發(fā)呢?有了解老師,可以幫忙梳理下嗎? 另外:稅務(wù)上有規(guī)定:【非上市公司授予本公司員工的股票期權(quán)、限制性股票和股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì),符合規(guī)定條件的,經(jīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,可實(shí)行遞延納稅政策?!?,這個(gè)也是針對(duì)后面的權(quán)益結(jié)算?
老師根據(jù)利潤(rùn)表怎么倒退值增稅稅負(fù)呢?
三季度企業(yè)所得稅申報(bào)改變后,電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么報(bào),如何填數(shù)據(jù)。具體到本年數(shù)據(jù)和本月數(shù)額。
老師,有沒(méi)有集團(tuán)酒吧行業(yè)財(cái)務(wù)架構(gòu)圖,謝謝!
未分配利潤(rùn),期末余額減期初余額等于什么
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司開(kāi)的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣