借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。

增值稅1季度6000元,在3月份的時(shí)候做了分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅6000元,計(jì)提了稅金及附加。4月份繳納了增值稅怎么做分錄
小規(guī)模納稅人一季度的收入(貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額),增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)。4月初繳納增值稅要怎么做分錄呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額嗎?
小規(guī)模納稅人達(dá)到了繳稅標(biāo)準(zhǔn),平時(shí)做賬分錄貸記了“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,稅款在次月繳納,當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅怎么做分錄
老師,當(dāng)月計(jì)提增值稅并繳納,計(jì)提分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 ?繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 貸:銀行存款 ?這樣做對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅 ,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 教師是這樣記分錄對(duì)吧
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


可是,當(dāng)月未交呀。要次月才交,怎么能貸計(jì)銀行存款里?
你當(dāng)月做了收入繳納的時(shí)候再做支付的就行,他不用計(jì)提啊。我上面寫的是次月的。
那減按1%的稅額,屬于營業(yè)外收入,我在12月的時(shí)候沒做不就跨年了
不需要交稅的季度末的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面,需要交稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)。