你好,借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存商品了。
小規(guī)模商貿(mào)公司 供應(yīng)商開進(jìn)來(lái)的普票如何確認(rèn)商品的成本價(jià),是價(jià)稅合計(jì)還是不含稅金額部分。 銷售出去確認(rèn)收入(收入部分是不含稅的),那么結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候成本是多少
請(qǐng)問(wèn)老師,暫估入庫(kù)的商品與發(fā)票相差一分錢,這批商品之前也先發(fā)出商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。當(dāng)時(shí)4月借:發(fā)出商品700.89,貸:庫(kù)存商品700.89。5月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:銷售成本700.89,貸:發(fā)出商品700.89?,F(xiàn)在暫估的發(fā)票到了,金額是709.88,發(fā)票比之前暫估的少了一分錢,結(jié)轉(zhuǎn)成本就多結(jié)轉(zhuǎn)一分錢。收到發(fā)票先沖銷之前暫估的,借:庫(kù)存商品-709.89,貸:預(yù)付賬款-709.89。按正確發(fā)票入庫(kù),借:庫(kù)存商品709.88,應(yīng)交稅金91.12。貸:預(yù)付792。發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)成本那一分錢怎么調(diào)整?
老師,商業(yè)賬的情況是這個(gè)月出庫(kù)商品,但是貨款對(duì)方還沒給,確認(rèn)不了收入,貨已經(jīng)發(fā)出去。收入和成本不成配比了怎么做賬
#提問(wèn)#老師,您好,固定資產(chǎn)價(jià)值低于500萬(wàn)元,不是一次性計(jì)入成本或者費(fèi)用嗎,那這樣到期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候?qū)е沦u出去的庫(kù)存商品的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銷售收入,那庫(kù)存商品的成本也要按照這個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師,公益性捐贈(zèng)出去的自產(chǎn)的10萬(wàn)商品不確認(rèn)收入,同時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那么月末成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢?這部分商品不是已經(jīng)出庫(kù)了嗎?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師,月末成本明細(xì)表上這個(gè)捐贈(zèng)部分不用體現(xiàn)嗎?
對(duì)的,是的,不需要的。