借原材料50 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅5 貸銀行存款55

5.企業(yè)為一食品加工廠,是增值稅一般納稅人。取得的合法扣稅憑證均已進(jìn)行用途確認(rèn)。2021年9月從某農(nóng)民處購(gòu)入小麥,開(kāi)具的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)使用的收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)款總計(jì)50000元。2021年12月全部領(lǐng)用用于加工生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品。分別作出2021年9月和2021年12月的會(huì)計(jì)處理。
甲公司為食品生產(chǎn)企業(yè),增值稅一般納稅人,主要從事餅干、雪餅的生產(chǎn),10月份發(fā)生如下購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù):從一般納稅人A公司購(gòu)進(jìn)大米,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款80萬(wàn)元,增值稅7.2萬(wàn),當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用一半;從小規(guī)模納稅人B公司購(gòu)進(jìn)玉米,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,價(jià)款10萬(wàn)元,增值稅0.3萬(wàn),當(dāng)月生產(chǎn)全部領(lǐng)用。甲公司財(cái)務(wù)小王認(rèn)為,公司從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)的大米,取得增值稅專用發(fā)票,用于生產(chǎn)13%稅率的貨物,可按10%計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,于購(gòu)進(jìn)時(shí)抵扣;財(cái)務(wù)小張認(rèn)為,公司從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的玉米,取得了稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專業(yè)發(fā)票,按發(fā)票注明的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。試分析兩位財(cái)務(wù)人員的說(shuō)法是否正確,并做出企業(yè)購(gòu)進(jìn)及領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄。
A企業(yè)為一食品加工廠,是增值稅一般納稅人。取得的合法扣稅憑證均已進(jìn)行用途確認(rèn)。從一般納稅人甲公司購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,所取得增值稅專用發(fā)票注明金額50萬(wàn)元,增值稅額4.5萬(wàn)元,當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用該農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)適用13%稅率的食品。則A企業(yè)正確的會(huì)計(jì)處理為
A企業(yè)為一食品加工廠,是增值稅一般納稅人。取得的合法扣稅憑證均已進(jìn)行用途確認(rèn)。業(yè)務(wù)1:從一般納稅人甲公司購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得增值稅專用發(fā)票注明金額50萬(wàn)元、增值稅額4.5萬(wàn)元;當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用該農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)適用13%稅率的食品。則A企業(yè)正確的會(huì)計(jì)處理為?業(yè)務(wù)2:2020年11月從某家庭農(nóng)場(chǎng)購(gòu)入小麥100噸,每噸600元,開(kāi)具的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)使用的收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)款總計(jì)60000元。則A企業(yè)正確的會(huì)計(jì)處理為,
A企業(yè)為一食品加工廠,是增值稅一般納稅人,取得的合法扣稅憑證均已進(jìn)行用途確認(rèn)。從一般納稅人甲公司購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得增值稅專用發(fā)票注明金額50萬(wàn)元,增值稅額4.5萬(wàn)元,當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用該農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)適用13%稅率的食品。則A企業(yè)正確的會(huì)計(jì)處理是
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

