那現(xiàn)在咱是發(fā)生啥業(yè)務(wù)了?

老師公司在籌建期間發(fā)生的裝修費(fèi),計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用分3年攤銷,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 36萬(wàn) 貸:銀行存款 36萬(wàn) 每期攤銷借:管理費(fèi)用—裝修費(fèi)攤銷 1萬(wàn) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 1萬(wàn),籌建期結(jié)束攤銷的費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用 —開(kāi)辦費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用?
老師您好,我們是籌建期公司,我之前所有的費(fèi)用都是歸集到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里了,等營(yíng)業(yè)期再攤銷,現(xiàn)在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項(xiàng)目,項(xiàng)目結(jié)束我們這邊是要申請(qǐng)專利,做無(wú)形資產(chǎn)的,現(xiàn)在我是籌建期,所有的費(fèi)用還沒(méi)有入損益,那我這個(gè)怎么做賬?
我們公司籌建期結(jié)束了,但是沒(méi)有計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在要怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,我們有一筆2023年第四季度的物業(yè)費(fèi)未付,當(dāng)時(shí)在籌建期,2024年一月才入的賬計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實(shí)際結(jié)算要比之前做的分錄金額少,現(xiàn)在要怎么做賬? 當(dāng)時(shí)分錄 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 31500 貸 應(yīng)付賬款 31500
一般納稅人籌建期,購(gòu)買了汽車固定資產(chǎn),但沒(méi)做憑證,購(gòu)買已經(jīng)有一年了。因?yàn)槭腔I建期,前期的都沒(méi)計(jì)入管理費(fèi)用,都是錄入長(zhǎng)期待攤銷費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)。現(xiàn)在想把汽車的固定資產(chǎn)補(bǔ)回去,需要怎么做分錄
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,將13%開(kāi)成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),也開(kāi)了紅沖并開(kāi)具了正確發(fā)票,然后我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的時(shí)候,是打算將錯(cuò)就錯(cuò)按0%去申報(bào),現(xiàn)在的問(wèn)題是我要申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)提示說(shuō)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》是為0,但是主表里面確有那張開(kāi)錯(cuò)的金額,這個(gè)要怎么整
請(qǐng)問(wèn)老師,我要減少注冊(cè)資金,沒(méi)有實(shí)繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險(xiǎn)。工資為0。但是前面1~4個(gè)月,我沒(méi)有給他申報(bào)個(gè)稅?,F(xiàn)在我公司簽了社保費(fèi)電子文書(shū),個(gè)稅系統(tǒng)和社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)有比對(duì)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改個(gè)稅申報(bào)表?
多繳納的印花稅,怎么申請(qǐng)退還呢?
老師,您好,請(qǐng)教一件事。老板有個(gè)朋友要貸款,要跟公司簽個(gè)裝修合同,賬號(hào)信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時(shí)候貸款下來(lái)轉(zhuǎn)給老板,老板再轉(zhuǎn)給她朋友,這樣對(duì)老板有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們課堂有計(jì)劃成本和實(shí)際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對(duì)方的銀行承兌匯票,中間沒(méi)有差價(jià),這個(gè)可以嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
為融付的擔(dān)保費(fèi)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬(wàn)塊,到時(shí)候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個(gè)辭退福利是真實(shí)的


現(xiàn)在是有了收入
那我籌建期是不是就結(jié)束了,我現(xiàn)在要怎么處理開(kāi)辦費(fèi)
你原來(lái)沒(méi)有計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,當(dāng)期直接就轉(zhuǎn)銷了,也不存在攤銷的問(wèn)題。
那怎么做分錄
你當(dāng)時(shí)計(jì)入哪個(gè)科目的發(fā)來(lái)看一下。
就是計(jì)入的管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
期末直接就轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,不需要其他操作。