你好,這個(gè)是按月確認(rèn)收入的

請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,做賬的時(shí)候按1%價(jià)稅分離確認(rèn)的收入,季度未超過(guò)45萬(wàn),那減免的稅額要什么時(shí)候做賬?4月份申報(bào)后做賬還是1到3月確認(rèn)收入的時(shí)候一起做了?
老師規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,1月收入未超10萬(wàn)元,減免增值稅當(dāng)月確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入,還是到第一季度末確認(rèn)?
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào) 一季度一確認(rèn)收入還是一個(gè)月一確認(rèn)收入
小規(guī)模納稅人可以按照季度確認(rèn)收入和成本嘛?還是必須得按月確認(rèn)收入和成本
小規(guī)模納稅人上一季度確認(rèn)未開票收入,這個(gè)月又開具了發(fā)票,怎么做賬,怎么申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


銷項(xiàng)稅也一個(gè)月一計(jì)算嗎
對(duì),也是按月做賬提現(xiàn)的
不需要交的時(shí)候 季末再把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里?
對(duì)的,再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的。
但是呢 我們之前都是按開票金額報(bào)稅的 只有這個(gè)季度開票金額超30了 報(bào)了稅 有好多無(wú)票收入 按實(shí)際收入的話每個(gè)季度都要交
你要是超過(guò)30萬(wàn)就得交稅呀
超30萬(wàn)部分 還是全額交
超過(guò)了就是按照30萬(wàn)全額交稅