你哈,學員,公司繳納印花稅
公司賬面上有未分配利潤為正數(shù),自然人股東未分配利潤轉(zhuǎn)增實收資本,是否需要交個人所得稅嗎
有限公司未分配利潤轉(zhuǎn)增資本需要繳納哪些稅呢?股東由A,B兩個個人股東組成,其中A為公司法人,如果未分配利潤轉(zhuǎn)增資本是給轉(zhuǎn)到A個人股東,這種情況需要繳納哪些稅種呢?
我兩個股東均為有限公司法人,現(xiàn)在公司想用未分配利潤轉(zhuǎn)贈實收資本需要繳納什么稅嗎
認繳出資公司兩個股東均未實繳納,賬上有未分配利潤,其中一個法人股東轉(zhuǎn)讓給另外一個人,是不是需要先將賬上利潤分配給兩個股東再轉(zhuǎn)讓?轉(zhuǎn)讓價格怎么定?
一人有限公司,股東就是法人,未分配利潤可以轉(zhuǎn)實繳資金嗎?需要繳個稅嗎?
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
只用印花稅是吧,按什么稅率交
是的,按照資金賬簿萬分之五繳納
再請問下老師,這個轉(zhuǎn)贈資本的流程怎么弄,需要通過稅務(wù)局或者市場監(jiān)督管理局做什么變更嗎?
不需要的,這個內(nèi)部要出一下轉(zhuǎn)資本的協(xié)議,蓋章版本的
我公司是認繳的五十萬,現(xiàn)在未分配利潤轉(zhuǎn)贈實收資本20萬,是不是現(xiàn)在我們公司的實收資本就已經(jīng)是實繳20萬,認繳30萬了?需不需要去市場監(jiān)督管理局修改公司章程
注冊資本50萬的,話,20萬實繳,30萬未交, 只要注冊資本不變,就不用工商變更
我看工商那邊有一個備案了的公司章程,里面就有關(guān)于實收資本實繳還是認繳的內(nèi)容,那這個實收資本內(nèi)容變動了不用去工商變更那個備案的公司章程嗎? 還有,如果是公司已經(jīng)實繳了滿了注冊資本五十萬,那么這轉(zhuǎn)贈的實收資本要怎么處理,要去增資嗎?
不用的,因為現(xiàn)在認繳制,不是實繳制
注冊資本表的話。做增值手續(xù)
老師再請問,公司五十萬都是認繳的,其中有個股東是個人股東占股20%,現(xiàn)在個人股東將這部分股份十萬元轉(zhuǎn)讓給一家公司,那這個個人股東是否涉及到獲利,需不需要繳納稅費?(他這個個人股東之前是認繳的十萬元,相當于賣出去就賺了十萬,但是在股份來講他又沒有賺錢,這個應(yīng)該怎么理解)
你好,售價是10萬的話 交納個稅10萬乘以稅率20%