您好,具體是什么分錄呢?可以在本月進(jìn)行調(diào)整。
老師你好:我上個季度有張憑證做錯了需要沖銷,上季度憑證是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。這個月要沖銷怎么做憑證呀,我是財務(wù)軟件做賬!
老師 我9月份有一張憑證 分錄寫錯了 借方應(yīng)該是預(yù)付賬款 我給記成管理費(fèi)用了 這張憑證做調(diào)整可以嗎 我這個月是負(fù)號調(diào)整 還是相反分錄呢 老師
老師你好,我3月份有張憑證做錯了,監(jiān)控設(shè)備應(yīng)該是做固定資產(chǎn)的,我做了設(shè)備維護(hù)費(fèi),這個月可以調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
老師你好 我8月份賬有一張憑證做錯了 老板讓我調(diào)整過來 我這邊需要怎么做賬 在軟件上
老師你好 我8月份賬有一張憑證做錯了 老板讓我調(diào)整過來 我這邊需要怎么做賬 在軟件上
請問老師,甲單位是加油站,承包了乙加油站,但是乙在承包期限內(nèi)提前解約了,甲收到了100萬補(bǔ)償,請問甲要針對這100萬的補(bǔ)償繳納增值稅么
老師小規(guī)模增值稅也是季度申報
以前月份記賬錯誤導(dǎo)致利潤表中的凈利潤累計數(shù)與科目余額表中的期末數(shù)不一致,應(yīng)該怎么做分錄調(diào)成一致?
老師,會計學(xué)堂App聽課為什么老是閃退?
老師,被審計單位存在關(guān)聯(lián)方,打分不嚴(yán)謹(jǐn)情形,還存在供應(yīng)商選擇不嚴(yán)謹(jǐn)這種情況,審計結(jié)論咋寫?
老師,我們原來有個一人有限公司,自然人持股 100%,現(xiàn)在想再成立一個公司,這個公司的二個股東和原來的一人公司沒有關(guān)系,然后新成立的公司投入到原來的一人公司,把百分之五十的股權(quán)稀釋給法人公司,請問這樣操作可以嗎
做賬的時候需要把優(yōu)惠金額提現(xiàn)在賬務(wù)上嗎
老師好,我單位采購冰箱,給客戶免費(fèi)使用怎么做賬
你好老師,有兩個公司每個月固定還貸款,都是領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)賬到對公戶,或者拿現(xiàn)金來存上,這種我做的時候都是做的其他應(yīng)付款 怎么平這個余額呢
收到違約金分錄借銀行存款貸營業(yè)外收入借方紅字
就是一筆款項(xiàng) 對方先開了2萬的票 然后作廢了 9月有開了3萬 我現(xiàn)在還在處理9月的賬務(wù)處理 如果我想去8月調(diào)的需要怎么操作 反結(jié)賬嗎 反結(jié)賬我9月的分錄還有嗎 我之前的數(shù)據(jù)是不是都要變呀 或者我在9月賬務(wù)上調(diào) 我應(yīng)該怎么調(diào)
如果在8月份調(diào)整就就要反結(jié)賬。
9月份兒調(diào)整,您直接把之前2萬的沖銷,再按照3萬的記賬。
反結(jié)賬會不會影響我9月份的數(shù)據(jù)以及8月份的報稅信息
如果有改動就會有影響。
那一般那種方式合適
你好一般不反結(jié)賬哦在本月調(diào)整