是的,這個不正常的哈。是按不含稅金額*10%

老師,我們新公司登記之后首次報稅,現(xiàn)在ETax創(chuàng)建賬號,日常辦理的涉稅事項中,發(fā)票明細數(shù)據(jù)報送,代扣代繳車船稅自然人登記,房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅稅源明細表 這些需要勾選嗎?等以后有需要再勾選行嗎? 另外,我們還沒有 海關(guān)登記,海關(guān)完稅憑證抵扣清單,海關(guān)稽核結(jié)果明細查詢確認,電子商務(wù)出口企業(yè)零售出口貨物免稅明細表 這些,現(xiàn)在勾選了 是不是沒有發(fā)生業(yè)務(wù),也一定要做 零 申報呢?沒有發(fā)生業(yè)務(wù) 關(guān)稅 不申報可以嗎?
5.納稅人采取分期收款方式銷售應(yīng)稅消費品,其消費稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為( )。 A.收到第一筆貨款的當(dāng)天 B.收到最后一筆貨款的當(dāng)天 C.發(fā)出商品的當(dāng)天 D.合同約定的收款日期當(dāng)天 7.下列項目中,不作為城建稅計稅依據(jù)的是( )。 A.納稅人偷稅少繳的增值稅 B.納稅人被查補的消費稅 C.納稅人欠繳的消費稅 D.減免的增值稅 10.某單位購買一輛本田轎車,取得的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明的不含稅金額100000元、稅額13000元,價稅合計113000元。其應(yīng)納車輛購置稅為( )元。 A.10000 B.11300 C.5000 D.5650 28.某企業(yè)2021年5月購入貨車1 輛,整備質(zhì)量為10噸,當(dāng)月辦理完車輛登記手續(xù),當(dāng)?shù)刎涇囓嚧愡m用稅率為每噸60元。該車輛2021年度應(yīng)繳納車船稅為( )。 A.600元 B.350元 C.400元 D.250元 老師,請問一下上面幾道單選題怎么選?
老師你好,個稅更換電腦后,在新電腦上顯示在職人員0人,故重新采集了個人信息,但是操作失誤,把受雇類型選擇了其他,且報送成功。這是時候上網(wǎng)查詢,知道需要把舊電腦的個稅資料拷貝過來,但是拷貝之后,新電腦上顯示人員采集信息正常,但是個人個稅手機端卻顯示人員已離職,這是什么情況?應(yīng)該怎么辦?如果我在新電腦重新錄入人員信息,把受雇類型填寫雇員,且任職日期填寫上呢?會恢復(fù)正常嗎?我查詢說人員受雇類型選其他的話,代表沒有受雇我關(guān)系
老師您好,請問新購入貨車,在車船稅申報的稅源選擇中,單位稅額顯示是0,等于新買的貨車如果申報車船稅是0元,這樣是不是不正常?我是不是應(yīng)該重新采集稅源?
老師您好,我有兩個問題 ①公司是物流運輸公司,賣掉大貨車后有無票收入,然后我做固定資產(chǎn)清理,申報當(dāng)期增值稅時,我在未開票收入那一欄填入了收入金額,但是,我在想一個問題:就是到季度末申報所得稅時,賬上的收入和申報增值稅時的收入金額就不對等(因為這筆無票收入),這樣正常嗎? ②我在計提季度企業(yè)所得稅時,是不是應(yīng)該以增值稅申報時的收入(也就是包含這筆無票收入)的總計金額這樣去算利潤總額求得的所得稅金額,而不是用做賬軟件的報表中的利潤總額去算所得稅額?請問是這樣嗎?(備注:我解釋一下,因為賣舊貨車,貸方固定資產(chǎn)清理時,產(chǎn)生收入沒有計入”收入“相關(guān)科目,而是計入”固定資產(chǎn)清理“科目,因此導(dǎo)致做賬軟件上面的報表利潤總額和增值稅申報時包含無票收入的收入金額不等。)
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
那我該重新采集稅源?是不是
你好,車船稅是購買交強險時保險公司代收
我前邊說的是車購稅
是車船稅,麻煩老師
車船稅是購買交強險時保險公司代收,不用自行申報的
我這邊公司每次都是自行在電子稅務(wù)局申報繳納,但這次我操作,竟然是0,感覺有問題 不明白怎么回事
那么就是系統(tǒng)的問題了,聯(lián)系12366處理