你好,是小區(qū)相關(guān)的支出。
老師公司購車的保險(xiǎn)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)要進(jìn)到固定資產(chǎn)成本里嗎?小規(guī)模企業(yè)可以抵扣購車增值稅嗎?
我們是小規(guī)模物業(yè)公司,其他小規(guī)模物業(yè)公司開給我們的物業(yè)服務(wù)發(fā)票 可以直接做,主營業(yè)務(wù)成本嗎
我小規(guī)模物業(yè)管理公司。購買一個(gè)洗滌機(jī)銀行已支付。我直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本~物料費(fèi)可以嗎?
老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,收到營銷策劃服務(wù)費(fèi)發(fā)票合計(jì)75000元,稅額742.57,金額74257.43,怎么入賬呢
老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,可以將策劃服務(wù)費(fèi)計(jì)入到成本里面嗎?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
老師,可以嗎?
可以的,可以這么做的。
老師,那公司搞活動(dòng)抽獎(jiǎng)的獎(jiǎng)品費(fèi)用可以計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本里面嗎?
你好,可以的,但是這個(gè)需要視同銷售。
具體怎么做賬呢
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
老師,我們是小規(guī)模,不存在抵扣
你好,因?yàn)槟銌挝恍枰曂N售。
需要交稅,不是抵扣。
好的,老師,進(jìn)價(jià)和售價(jià)一樣,那進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅也一樣吧,(因?yàn)槭琴?zèng)送不開票)
小規(guī)模的抵扣不了增值稅,季度30萬普通發(fā)票可以免的。
也就是你沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,只有銷項(xiàng)。