您好,這個(gè)可以計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,開票金額是10000元,稅額是0,合計(jì)金額是10000,那這張發(fā)票我怎么做分錄,借:應(yīng)收帳款10000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0元嗎?這樣做,憑證保存不了
增值稅怎么申報(bào)?我是小規(guī)模納稅人,本季度開票普票服務(wù)費(fèi)金額244600,銷售貨物發(fā)票150000,未開票的服務(wù)費(fèi)收入72600元,總計(jì)467200,我怎么填表啊……不會,詳細(xì)說一下吧
請問老師,我們是小規(guī)模人力資源公司,接到A公司社保代理業(yè)務(wù),服務(wù)費(fèi)50元/人,3月代繳A公司1人,公司和個(gè)人合計(jì)1300,已向A公司開具差額普通發(fā)票,發(fā)票金額1350(差額征稅1300),這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫分錄呢
老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,收到營銷策劃服務(wù)費(fèi)發(fā)票合計(jì)75000元,稅額742.57,金額74257.43,怎么入賬呢
老師,我公司是小規(guī)模公司,收到了一份電費(fèi)發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上的不含稅金額95322.77元,稅額12391.96元,價(jià)稅合計(jì)107714.73元,那么我怎么入賬呢入賬的分錄怎么寫,那個(gè)稅額12391.96元入什么科目?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,是不是也可以計(jì)入銷售費(fèi)用呢
可以的,按部門來分就可以