你好,第四季度的在12月份計(jì)提就可以的,不用以前年度損益調(diào)整匯算清交的學(xué)。
管理用可持續(xù)增長(zhǎng)率和傳統(tǒng)用可持續(xù)增長(zhǎng)率的三個(gè)指標(biāo)關(guān)系 是一致的嗎
老師,如果24年的應(yīng)收應(yīng)該是5000,但是審計(jì)時(shí)候是5500,但是25年發(fā)現(xiàn),時(shí)間應(yīng)收是5000,那25年應(yīng)該怎么調(diào)賬
辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)的代辦費(fèi),開辦費(fèi)用,直接個(gè)人轉(zhuǎn)賬給對(duì)方對(duì)公賬戶可以嗎?對(duì)方發(fā)票怎么開給我呢?還沒有公司名字和納稅人識(shí)別號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶還沒辦下來,這邊需要進(jìn)貨材料,怎么走賬?
老師,毛利率是怎么算的
老師您好,什么是同時(shí)履行抗辨權(quán)
老師,增值稅的稅率和增值稅的稅負(fù)率,分不清
老師,你好,企業(yè)上年職工人數(shù)是30人,請(qǐng)問需要繳納殘疾人就業(yè)保障金嗎
老師好,請(qǐng)問這種發(fā)票可以用嗎?
老師,面值什么時(shí)候用得到? 我有一個(gè)誤解就是問賬面余額,跟面值有關(guān)。 請(qǐng)問圖中題為何用發(fā)行價(jià)求賬面余額呢?
但如果沒有計(jì)提呢,就等于1月計(jì)提,1月交的。以后又有匯算清繳,匯算清繳是4月計(jì)提4月交的。這種情況也不需要通過年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
需要的需要通過應(yīng)付職工薪酬
我說的是企業(yè)所得稅的問題,和應(yīng)付職工薪酬有啥關(guān)系呢?
我剛才回復(fù)錯(cuò)了,如果你12月份沒有計(jì)提,在一月份計(jì)提,用以前年度損益調(diào)整。
那我是要把第四季度的和2022年匯算清繳的一起通過年度損益調(diào)整科目核算對(duì)吧?你能給我寫個(gè)分錄嗎?核算后后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。
那這樣的話,我是不是得把之前的分錄沖紅呢,然后重新寫個(gè)?有沒有不沖紅之前分錄,直接結(jié)轉(zhuǎn)的方法?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做這個(gè),沒有其他的。
好噠,我還想問,最后的這個(gè)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè),一般做賬系統(tǒng)月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是不是就直接結(jié)轉(zhuǎn)了,不需要特意寫這個(gè)分錄,系統(tǒng)就自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了
月末自己做的,不要系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)。
為什么不能讓系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)呢?我月末會(huì)點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益的
系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的話,它會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),你可以試一下。
好噠,那就是如果12月計(jì)提了,就不需要年度損益調(diào)整了對(duì)吧?那匯算清繳時(shí)也一樣?計(jì)提就不需要,沒有計(jì)提就需要調(diào)整?
對(duì)的,是的,是這么做的。
好噠,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。