你好,第四季度的在12月份計(jì)提就可以的,不用以前年度損益調(diào)整匯算清交的學(xué)。
老師,匯算清繳后交的企業(yè)所得稅計(jì)提借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,不通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目可以嗎
請(qǐng)問(wèn),第四季度的所得稅和匯算清繳時(shí)交的企業(yè)所得稅,通過(guò)年度損益調(diào)整科目不?
去年的企業(yè)所得稅未計(jì)提,今年通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目過(guò)度,那今年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要不要把企業(yè)所得稅未計(jì)提的金額扣除
老師,您好。我沒(méi)有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開(kāi)發(fā)票,給我開(kāi)代銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在扣除服務(wù)費(fèi)后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開(kāi)這筆貨款的發(fā)票?
老師您好,一般納稅人取得小規(guī)模開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,票面稅率是3%,不能直接抵扣,應(yīng)該怎么抵扣,以及會(huì)計(jì)分錄怎么做啊,老師
老師就是社保的增員減員需要用到CA證書嗎?
我們是一家大型商場(chǎng),對(duì)撤場(chǎng)鋪面重新安裝配電設(shè)施,做簡(jiǎn)單裝修,這是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?攤銷幾年呢?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報(bào)個(gè)稅,您能說(shuō)一下具體申報(bào)流程嗎?
@樸老師,填寫當(dāng)月和年度累計(jì)余額
應(yīng)付賬款直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入可以嘛
我的票這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)了 但我還沒(méi)有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳
老師,我們有個(gè)興業(yè)銀行的賬戶,興業(yè)銀行公戶往興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶轉(zhuǎn)3萬(wàn),興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶發(fā)工資2萬(wàn),這種可以給我列個(gè)分錄嗎?就是在興業(yè)同一個(gè)網(wǎng)銀里面操作,從興業(yè)銀行公戶轉(zhuǎn)到興業(yè)代發(fā)工資專戶
老師我們公司是新開(kāi)立的社保賬戶,那醫(yī)保賬戶員工的工資分別寫多少?我們想按最低社?;鶖?shù)交社保
但如果沒(méi)有計(jì)提呢,就等于1月計(jì)提,1月交的。以后又有匯算清繳,匯算清繳是4月計(jì)提4月交的。這種情況也不需要通過(guò)年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
需要的需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
我說(shuō)的是企業(yè)所得稅的問(wèn)題,和應(yīng)付職工薪酬有啥關(guān)系呢?
我剛才回復(fù)錯(cuò)了,如果你12月份沒(méi)有計(jì)提,在一月份計(jì)提,用以前年度損益調(diào)整。
那我是要把第四季度的和2022年匯算清繳的一起通過(guò)年度損益調(diào)整科目核算對(duì)吧?你能給我寫個(gè)分錄嗎?核算后后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。
那這樣的話,我是不是得把之前的分錄沖紅呢,然后重新寫個(gè)?有沒(méi)有不沖紅之前分錄,直接結(jié)轉(zhuǎn)的方法?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做這個(gè),沒(méi)有其他的。
好噠,我還想問(wèn),最后的這個(gè)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè),一般做賬系統(tǒng)月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是不是就直接結(jié)轉(zhuǎn)了,不需要特意寫這個(gè)分錄,系統(tǒng)就自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了
月末自己做的,不要系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)。
為什么不能讓系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)呢?我月末會(huì)點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益的
系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的話,它會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),你可以試一下。
好噠,那就是如果12月計(jì)提了,就不需要年度損益調(diào)整了對(duì)吧?那匯算清繳時(shí)也一樣?計(jì)提就不需要,沒(méi)有計(jì)提就需要調(diào)整?
對(duì)的,是的,是這么做的。
好噠,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。