你好,按合同金額交印花稅
老師你好,印花稅的繳納,是按合同金額的價款(購銷合同)的萬分之三計(jì)算的吧?但也有說按合同總金額的百分之七十的萬分之三算的,這種規(guī)定是每個一般納稅人都是嗎?還是具體的問所主管的稅務(wù)局啊,老師,現(xiàn)在有什么政策嗎?關(guān)于印花稅。
我公司是專業(yè)分包單位,和總承包單位11.1日簽了一份建筑合同,合同金額是1800萬,還未開票,11.4號開了100萬的發(fā)票,11.16收到合同款80萬,另外20萬是農(nóng)民工工資,總承包方20萬已經(jīng)扣下來直接打到農(nóng)民工賬戶去了,請問按最新的收入準(zhǔn)則來核算,我公司的會計(jì)分錄是怎樣的?申報印花稅時按合同款1800萬要申報還是按開票金額100萬申報印花稅?
老師好!我司與客戶簽訂三年勞務(wù)服務(wù)合同,合同金額1400萬,每月開票31萬。請問我們的印花稅怎么計(jì)算呢,按合同總額一次計(jì)算,還是按每個月實(shí)際服務(wù)費(fèi)來計(jì)算印花稅呢?這個稅是要客戶交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
甲公司購買一套需要安裝的設(shè)備,簽訂了購銷合同,該設(shè)備價款為500萬元,增值稅65萬元,取得了對方開具的增值稅專用發(fā)票。進(jìn)行安裝簽訂了建筑安裝工程承包合同,發(fā)生安裝費(fèi)10萬元,增值稅0.9萬元,對方開具了增值稅專用發(fā)票。已知購銷合同與建筑安裝工程承包合同印花稅率均為0.3‰,款項(xiàng)均以銀行存款進(jìn)行支付且簽訂的合同金額均為不含增值稅金額。 要求: (1)判斷甲公司是否需要繳納印花稅,并進(jìn)行計(jì)算; (2)書寫相關(guān)會計(jì)分錄。
老師,園林修樹、移樹合同,垃圾清運(yùn)服務(wù)合同是不是都屬于承攬合同按工程費(fèi)用的萬分之三繳納印花稅呢?《垃圾清運(yùn)合同》上就寫了清運(yùn)費(fèi)2100元/車次,這個是不是要根據(jù)最后結(jié)算總額納稅呢?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計(jì)學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?