同學(xué),你好 應(yīng)收出口退稅款是借方余額,收到款后平賬,就是在其他應(yīng)收款核算,應(yīng)收款放在其他應(yīng)收款--出口退稅科目,收到款后沖減。
老師年報(bào)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬的借方累計(jì)數(shù),實(shí)際發(fā)生額是貸方累計(jì)數(shù),稅收金額是實(shí)際發(fā)生額嗎?如果賬載金額小余稅收金額那就要調(diào)減了嗎
調(diào)過賬上的期初余額,應(yīng)收賬款貸方記了余額,所需現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款都變化了,需要怎么處理報(bào)稅(沒改之前應(yīng)收賬款余額是應(yīng)收借方減去應(yīng)收貸方的結(jié)果,沒有明細(xì))
進(jìn)出口工業(yè),前任會(huì)計(jì)去年期末報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款做成了負(fù)數(shù)—529662.23,我看了一下應(yīng)收賬款明細(xì)賬,其中應(yīng)收賬款—出口銷售貨款期末余額是貸方780415.78,另外內(nèi)銷貨款期末余額是借方250753.55。請(qǐng)問老師這種情況期初我需要調(diào)整嗎?應(yīng)該怎么調(diào)整
年末賬務(wù)上留抵稅貸方有余額,但實(shí)際上增值稅申報(bào)表是抵扣完了的留抵稅,真實(shí)是不存在留抵稅額的,如果要消掉這個(gè)余額應(yīng)該如何調(diào)賬
應(yīng)收賬款-出口退稅借方有余額往哪里調(diào)呀?(增值稅不夠退,但需要申報(bào),產(chǎn)生的余額)借方余額,需要調(diào)賬嗎?如果要調(diào),如何調(diào)?
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
企業(yè)要增資有啥影響?
老師,我們股東的股份要賣給我們的另一個(gè)公司,另一個(gè)公司轉(zhuǎn)購買款給股東的時(shí)候,摘要怎么寫呀
技術(shù)服務(wù)費(fèi),咨詢服務(wù)費(fèi)幾個(gè)點(diǎn)
請(qǐng)問給海關(guān)的出口形式發(fā)票上面沒有寫貿(mào)易方式是fob,首單出口給稅局查的資料可以自己改過來嗎
老師,其他應(yīng)收款二級(jí)科目可以掛公司嗎?
老師,兩家公司的變動(dòng)成本和固定成本是不是在合并的財(cái)報(bào)報(bào)表有體現(xiàn)出來?
老師,建筑公司用勞務(wù)派遣公司的人員為建設(shè)單位提供安裝服務(wù),勞務(wù)派遣公司開來的發(fā)票是不是得是人力資源服務(wù),勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票?其他類別的勞務(wù)費(fèi)不可以?
現(xiàn)在注冊(cè)有限公司,需要注冊(cè)的時(shí)候就實(shí)繳嗎
老師,給我講一下連環(huán)替代法,到底是哪個(gè)替換哪個(gè),我以為我會(huì)了可是一下會(huì)一下不會(huì),害怕考試出錯(cuò),有的題是實(shí)際數(shù)和預(yù)算數(shù),有的是基期和報(bào)告期,謝謝老師了。