你好,如果你有商品沒有發(fā)票的話,可以暫估借庫存商品待應付賬款暫估, 然后再結(jié)轉(zhuǎn)對應的成本,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品

當月銷售當月退貨的成本要不要結(jié)轉(zhuǎn)
上個月和前幾個發(fā)生退回的商品紅沖,成本和庫存怎么結(jié)轉(zhuǎn)!科目是什么?銷售退回結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本是當月的成本還是銷售發(fā)生月的成本?
請問商品退貨成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),按照退貨當月成本還是按照當然銷售當月的成本結(jié)轉(zhuǎn)
當月銷售成本比賬上的當月成本大,當月成本不夠結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,是當月有銷售當月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個問題,你說原材料進來了對方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應付賬款的供應商也是做一個綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細,然后來票了沖會原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務合同類型是不是就不能享受加計扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計扣除?
請問:講義圖片中標黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會計分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補,有些差異大的怎么弄,以前報稅的資料跟下次報稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報職工個稅,關(guān)電腦了,就沒有申報信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
部分成本都發(fā)生在下月了,可以跨月調(diào)用成本嗎?
可以的,你下一個月發(fā)票到了再紅沖,再做發(fā)票。
就是當月沒有需要發(fā)票的商品,部分成本是直接發(fā)生在下月的,可以跨月調(diào)用成本嗎?
你好,你跨月做成的不行 ,收入和成本需要匹配