您好,1.增值稅上定為收入的企業(yè)所得稅就是收入。只有一個(gè)例外,就是捐贈(zèng)。捐贈(zèng)支出,在增值稅法下你要視同銷售收入繳納增值稅的;而企業(yè)企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)入賬時(shí)計(jì)入營業(yè)外支出,只需要考慮是否是符合全額扣除捐贈(zèng)項(xiàng)目或者限額扣除標(biāo)準(zhǔn)。 2.增值稅是按照實(shí)際發(fā)生的銷售或服務(wù)提供時(shí)間點(diǎn)來計(jì)算和繳納的,而會(huì)計(jì)確認(rèn)收入是根據(jù)收入的實(shí)現(xiàn)原則,即當(dāng)收入的所有權(quán)和經(jīng)濟(jì)利益轉(zhuǎn)移給買方時(shí),確認(rèn)收入。比如我們預(yù)收房租,增值稅收到就確認(rèn)的,但租金收入是分期確認(rèn)的
老師,我想咨詢一個(gè)問題,關(guān)于納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間。如果采取直接收款方式銷售貨物,不論貨是否發(fā)出,就是收到銷售款當(dāng)天才能確認(rèn)增值稅,如果貨物已經(jīng)發(fā)出了,我們也收到貨了,我確認(rèn)收入了,但是這塊增值稅怎么處理呢,按照道理上講,是不能確認(rèn)增值稅的,但是我又要先確認(rèn)所得稅了呀,這個(gè)分錄怎么寫呢
老師,每次講實(shí)務(wù)這門課時(shí),老師總會(huì)講會(huì)計(jì),稅法和增值稅是否確認(rèn)收入,這個(gè)具體區(qū)別是啥,分別賬務(wù)處理是啥,尤其增值稅確認(rèn)收入,我只知道是誰要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,在我的理解當(dāng)中,會(huì)計(jì)確認(rèn)收入,不就是增值稅確認(rèn)收入了,他倆的確認(rèn)我區(qū)分不清楚
老師我們單位做游戲的培訓(xùn),學(xué)員學(xué)費(fèi)都是一次性繳納的,但是每個(gè)人上課的周期都不一樣,有的2年有的3年,而且課時(shí)都是不固定的,這樣怎么確認(rèn)收入?我們在收到學(xué)員學(xué)費(fèi)的時(shí)候也是當(dāng)期就開票確認(rèn)收入和增值稅了,但是這個(gè)課時(shí)周期這么長一次性確認(rèn)收入也不合理吧?
老師,您好!我是物業(yè)公司的,有個(gè)小區(qū)公共部位的收入屬于主業(yè)和物業(yè)公司共同收益,我們之間約定了如何分成,公共收益的收費(fèi)都交了增值稅,確認(rèn)收入是按分配后屬于物業(yè)公司的才確認(rèn)了當(dāng)期收入,屬于業(yè)主的就沒有確認(rèn),這個(gè)賬務(wù)處理是對(duì)的嗎?
老師,你說確認(rèn)收入就是產(chǎn)生納稅義務(wù)了,中級(jí)會(huì)計(jì)書上收入這節(jié)有個(gè)例題13-20,建筑企業(yè),一條根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則履約進(jìn)度確認(rèn)收入,就直接寫借合同結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入(無增值稅),等到與甲方結(jié)算時(shí)才有增值稅借應(yīng)收賬款貸方合同結(jié)算貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,我是有疑問為什么確認(rèn)收入時(shí)沒有體現(xiàn)增值稅呢,按照老師你的解釋也要體現(xiàn)吧
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請(qǐng)教個(gè)問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請(qǐng)問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
還是不太理解增值稅確認(rèn)和會(huì)計(jì)收入確認(rèn),我總感覺確認(rèn)會(huì)計(jì)收入,就是同時(shí)確認(rèn)銷項(xiàng),為啥他倆還不同步,如果不同步,賬務(wù)怎樣處理,因?yàn)槊看位径际琴J方收入同時(shí)貸方銷項(xiàng)稅,如果只是增值稅確認(rèn)收入,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
您好,比如收到1年房租,收到就確認(rèn)增值稅 借:銀行? 貸:預(yù)收賬款? ?銷項(xiàng)稅 但收入是按12個(gè)月確認(rèn)的 借:預(yù)收賬款? ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入
嗯,那如果會(huì)計(jì)和稅法沒有同時(shí)確認(rèn)收入,這個(gè)賬務(wù)如果具體區(qū)分
而且納稅調(diào)整時(shí),是增值稅和會(huì)計(jì)的視同銷售差別一起調(diào)整嗎
您好,納稅調(diào)整只是會(huì)計(jì)收入和所得稅收入的調(diào)整,現(xiàn)在就是??捐贈(zèng)? 有差異
那平時(shí)總是強(qiáng)調(diào)增值稅是視同銷售納稅調(diào)整沒有影響嗎
意思就是增值稅視同銷售確認(rèn)的銷項(xiàng)稅對(duì)納稅調(diào)整沒有影響嗎
您好,增值稅視同銷售確認(rèn)的銷項(xiàng)稅對(duì)納稅調(diào)整沒有影響,是的,只有收入和成本費(fèi)用在稅會(huì)上產(chǎn)生差異才需要進(jìn)行納稅調(diào)整,
那增值稅視同銷售主要對(duì)哪些業(yè)務(wù)有影響
您好,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間:3個(gè)預(yù)收納稅: 1.提前開票、 2.租賃提前收到租金 3.生產(chǎn)銷售、生產(chǎn)工期超過12個(gè)月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等貨物,為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天
意思是其他再?zèng)]有著增值稅的視同銷售?
增值稅的視同銷售只是說明需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅,再?zèng)]有什么別的影響了?
您好,是的,增值稅的視同銷售只是說明需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅,不影響利潤表,不用納稅調(diào)整
哦哦哦,感覺這三個(gè)的視同銷售有點(diǎn)模糊!
您好,考試題很少有這么細(xì)的,就是一個(gè)選擇題
嗯,因?yàn)樽罱爩?shí)務(wù),老師講業(yè)務(wù)總是要區(qū)分這個(gè)
您好,您好認(rèn)真呀,現(xiàn)在離考慮還遠(yuǎn)著呢,其他人都在玩,您已經(jīng)跑在前面了
不是就剩1個(gè)月了嗎,我還在補(bǔ)課
您好,是稅務(wù)師呀,我以為是CPA,不好意思,11月19日,還有1月多一點(diǎn)
嗯嗯嗯嗯
?親愛的,祝您高分通過考試!?