您好,這個(gè)月在開(kāi)發(fā)票,就是第四季度的,到時(shí)候可以申報(bào)第四季度增值稅
老師,我們是建筑行業(yè),12月份開(kāi)了有120萬(wàn)左右的工程發(fā)票,但12月份又退回了9月份開(kāi)出去的160萬(wàn)的工程發(fā)票(因備注欄的項(xiàng)目名稱有誤),開(kāi)了160萬(wàn)的紅字發(fā)票,現(xiàn)在形成我們12月份的的銷售額為-30多萬(wàn),那我下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),該如何填寫增值稅申報(bào)表呢?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個(gè)月首次出口開(kāi)了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開(kāi)了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報(bào)增值稅,出來(lái)是這樣子的,請(qǐng)問(wèn)我能申請(qǐng)退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報(bào)了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
老師,我們公司是上個(gè)月底在工商注冊(cè)的,稅務(wù)這個(gè)月開(kāi)戶,目前公司業(yè)務(wù)還沒(méi)有開(kāi)展,需要申報(bào)增值稅和個(gè)人所得稅嗎
老師你好,我公司要注銷了,但是這個(gè)是我2月份申報(bào)的報(bào)表,我的增值稅已經(jīng)全部交完了,嗯上個(gè)月,那我這個(gè)月申報(bào)2023年的,1月1~3月31號(hào)的增值稅,那我的全部稅費(fèi)交完就是5629.80,那我該怎么改?我把這個(gè)1845.76用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后附表2也這樣子填寫嗎?
老師, 我們單位是在這個(gè)月各轉(zhuǎn)企的 ,個(gè)體工商戶進(jìn)行了注事務(wù)注銷 ,申報(bào)了10-12月份的增值稅,那么轉(zhuǎn)成企業(yè)之后 我們這個(gè)月再開(kāi)票 ,還能申報(bào)增值稅嗎
客運(yùn)公司,工會(huì)賬戶沒(méi)錢,從基本戶轉(zhuǎn)賬到工會(huì)賬戶發(fā)放駕駛員高溫物品,基本戶和工會(huì)賬戶具體會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師好,我想問(wèn)下,我新來(lái)一個(gè)公司,是賣糖尿病產(chǎn)品和服務(wù),公司庫(kù)存也很亂,老板也要理庫(kù)存,外賬是代賬在做,現(xiàn)在公司想要接回來(lái)。
獨(dú)立核算分公司,買電腦記什么科目
我們是檢測(cè)單位,對(duì)方是開(kāi)發(fā)公司,現(xiàn)在對(duì)方欠我們錢,拿房子和車庫(kù)抵賬,請(qǐng)問(wèn)老師,房子和車庫(kù)過(guò)完戶之后,我們?cè)偻鲑u,需要變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照,增加房屋銷售項(xiàng)目嗎
工會(huì)賬戶沒(méi)錢發(fā)放高溫物品,從基本戶轉(zhuǎn)賬到工會(huì)賬戶進(jìn)行發(fā)放,基本戶和工會(huì)賬戶具體會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
#提問(wèn):老師:個(gè)體工商戶的稅率是多少?
老師,之前會(huì)計(jì)把財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)記到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在我接手過(guò)來(lái)重新建賬,把手續(xù)費(fèi)放財(cái)務(wù)費(fèi)用里,就跟她出的報(bào)表不一樣,但是金額一樣,可以嗎?還是我報(bào)表調(diào)成跟她一樣,以后記財(cái)務(wù)費(fèi)用就行了
公司剛成立工會(huì),第一次從基本戶繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),總工會(huì)的百分之六十還沒(méi)有返還到工會(huì)賬戶,但是高溫天氣需要馬上發(fā)放高溫物品,1、工會(huì)賬戶沒(méi)錢,可以從基本戶發(fā)放高溫物品嗎?2,如果基本戶不能發(fā)放,那么可以從基本戶轉(zhuǎn)賬工會(huì)賬戶進(jìn)行發(fā)放嗎?3.基本戶轉(zhuǎn)賬到工會(huì)賬戶后,工會(huì)賬戶以后還需要還基本戶這筆錢嗎?
老師好,一般納稅人當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷項(xiàng)可以不勾選進(jìn)項(xiàng)嗎?那是不是就不用報(bào)增值稅了?
老師好,請(qǐng)問(wèn):公司給員工以外的個(gè)人代繳社保,會(huì)計(jì)賬務(wù)應(yīng)該怎么記賬?分錄怎么寫?
我們個(gè)體戶注銷的時(shí)候 這個(gè)月就開(kāi)過(guò)一張發(fā)票,還是個(gè)體戶的時(shí)候 ,增值是10~12月份的已經(jīng)申報(bào)了注銷的時(shí)候,那我們?cè)匍_(kāi)增值稅發(fā)票等到2024年1月份申報(bào) 還能申報(bào)增值稅嗎
那這個(gè)您得問(wèn)一下稅務(wù)局,正常在注銷的時(shí)候,就得把這一張發(fā)票,按月申報(bào)的,如果沒(méi)申報(bào),問(wèn)一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要不要去大廳申報(bào)上
對(duì) 我就說(shuō)的這張發(fā)票在注銷的時(shí)候 稅務(wù)局已經(jīng)讓申報(bào)了增值稅啦 ,就是個(gè)轉(zhuǎn)企之后, 我們下個(gè)月再開(kāi)他們都屬于今年的第四季度 ,那我還能再申報(bào)增值稅不
您好,那就不需要在申報(bào)了,不需要考慮他了
老師的意思就是 個(gè)轉(zhuǎn)企之后 ,我們還在第四季度再開(kāi)票的話 ,不用申報(bào)增值稅了嗎 ,就這個(gè)稅 不用往稅務(wù)申報(bào)了嗎
同學(xué),您一開(kāi)始問(wèn)的是增值稅,企業(yè)的增值稅就按照企業(yè)第四季度填開(kāi) 了多少申報(bào)就可以,個(gè)稅只需要申報(bào)工資薪金