您好,這個(gè)月在開發(fā)票,就是第四季度的,到時(shí)候可以申報(bào)第四季度增值稅
老師,我們是建筑行業(yè),12月份開了有120萬左右的工程發(fā)票,但12月份又退回了9月份開出去的160萬的工程發(fā)票(因備注欄的項(xiàng)目名稱有誤),開了160萬的紅字發(fā)票,現(xiàn)在形成我們12月份的的銷售額為-30多萬,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),該如何填寫增值稅申報(bào)表呢?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個(gè)月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報(bào)增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報(bào)了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
老師,我們公司是上個(gè)月底在工商注冊的,稅務(wù)這個(gè)月開戶,目前公司業(yè)務(wù)還沒有開展,需要申報(bào)增值稅和個(gè)人所得稅嗎
老師你好,我公司要注銷了,但是這個(gè)是我2月份申報(bào)的報(bào)表,我的增值稅已經(jīng)全部交完了,嗯上個(gè)月,那我這個(gè)月申報(bào)2023年的,1月1~3月31號(hào)的增值稅,那我的全部稅費(fèi)交完就是5629.80,那我該怎么改?我把這個(gè)1845.76用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后附表2也這樣子填寫嗎?
老師, 我們單位是在這個(gè)月各轉(zhuǎn)企的 ,個(gè)體工商戶進(jìn)行了注事務(wù)注銷 ,申報(bào)了10-12月份的增值稅,那么轉(zhuǎn)成企業(yè)之后 我們這個(gè)月再開票 ,還能申報(bào)增值稅嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎?
請問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫房管理。請問作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
我們個(gè)體戶注銷的時(shí)候 這個(gè)月就開過一張發(fā)票,還是個(gè)體戶的時(shí)候 ,增值是10~12月份的已經(jīng)申報(bào)了注銷的時(shí)候,那我們再開增值稅發(fā)票等到2024年1月份申報(bào) 還能申報(bào)增值稅嗎
那這個(gè)您得問一下稅務(wù)局,正常在注銷的時(shí)候,就得把這一張發(fā)票,按月申報(bào)的,如果沒申報(bào),問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要不要去大廳申報(bào)上
對 我就說的這張發(fā)票在注銷的時(shí)候 稅務(wù)局已經(jīng)讓申報(bào)了增值稅啦 ,就是個(gè)轉(zhuǎn)企之后, 我們下個(gè)月再開他們都屬于今年的第四季度 ,那我還能再申報(bào)增值稅不
您好,那就不需要在申報(bào)了,不需要考慮他了
老師的意思就是 個(gè)轉(zhuǎn)企之后 ,我們還在第四季度再開票的話 ,不用申報(bào)增值稅了嗎 ,就這個(gè)稅 不用往稅務(wù)申報(bào)了嗎
同學(xué),您一開始問的是增值稅,企業(yè)的增值稅就按照企業(yè)第四季度填開 了多少申報(bào)就可以,個(gè)稅只需要申報(bào)工資薪金