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茶葉材料賬實(shí)不符,賬面庫存多出來,有差異,怎么處理

2023-10-13 14:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-13 14:54

你好,現(xiàn)在知道差異的原因是什么嗎?

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快賬用戶6326 追問 2023-10-13 14:55

就是不知道什么原因,

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齊紅老師 解答 2023-10-13 14:56

可以盤點(diǎn),根據(jù)盤點(diǎn)的結(jié)果,然后入賬就行了。

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快賬用戶6326 追問 2023-10-13 14:56

實(shí)物已經(jīng)沒有了,就賬面庫存多出來

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齊紅老師 解答 2023-10-13 14:58

是不是有少確認(rèn)收入的,要少確認(rèn)收入就把這個補(bǔ)充上庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)就行了?

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你好,現(xiàn)在知道差異的原因是什么嗎?
2023-10-13
您好,那就是以前出庫多了,以前的利潤虛低了,接下來幾個月賬上的出庫要比實(shí)物出庫金額少才能做平
2023-09-15
您好,是以前收到貨物沒有入賬吧
2025-07-16
同學(xué)你好!這個的話? ? 先記入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目 然后? ?找原因? ?按相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后? ? 轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款或管理費(fèi)用等的哦
2021-04-01
你好 按市場價(jià)格 借庫存商品貸營業(yè)外收入
2023-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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