你好,可以在發(fā)放工資之前以前輸入申報(bào)系統(tǒng)計(jì)算
老師,請問下個(gè)稅計(jì)算怎么才能算準(zhǔn),公司的員工第一個(gè)月工資15000,然后公式出來是300多,按3%算,但是一直累加之后這個(gè)員工的工資應(yīng)該是按10%核算,我的工資表上的公司還是給他扣的3%,請問怎么更改才能是準(zhǔn)確的。
請問老師,給員工報(bào)銷回家車費(fèi),能明確到每個(gè)人,這個(gè)怎么做賬,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要合并到工資里申報(bào)嗎,那工會(huì)經(jīng)費(fèi)的繳費(fèi)基數(shù)應(yīng)該包含這個(gè)車費(fèi)嗎,計(jì)算工資表的時(shí)候車費(fèi)要算在工資里嗎
請問老師,做工資表要給員工算個(gè)稅,我想在個(gè)稅系統(tǒng)算的,但是本期已經(jīng)申報(bào)完了,應(yīng)該怎么算才能得出最準(zhǔn)確的數(shù)字呢
請問一下老師,我現(xiàn)在申報(bào)完4月份發(fā)的工資(3月份的工資表),現(xiàn)在要做4月份的工資表(5月發(fā)的),這張工資表的要扣的個(gè)稅怎么計(jì)算啊,申報(bào)系統(tǒng)要6月才能申報(bào)吧,個(gè)稅都不知道,怎么扣啊
老師您好,請教個(gè)問題,如果簽字工資表丟了,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)能不能說明給該員工發(fā)過工資呢,因?yàn)槿藛T流動(dòng)大,都是現(xiàn)金發(fā)放的工資,個(gè)稅匯算清繳都是員工自己做的,說明本人認(rèn)可了收到工資的對嗎
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運(yùn)資金沒有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時(shí)才給有限公司分紅?
所以除非我更正申報(bào),把這個(gè)月的數(shù)據(jù)累計(jì)進(jìn)去,不然沒有別的辦法知道這個(gè)月應(yīng)交的稅款了
對,要不自己弄個(gè)個(gè)稅計(jì)算表格
那就是說我把這個(gè)月要發(fā)的累加進(jìn)去,算出個(gè)稅之后再改回上月的數(shù)據(jù),然后重新申報(bào)
是的? 也只能這么操作