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老師好,我想請教一下,公司去年年底收購的,今年年初才有一點(diǎn)點(diǎn)自己的業(yè)務(wù),其余的就是之前公司未完成的項(xiàng)目進(jìn)度,6月之前以前遺留的項(xiàng)目進(jìn)度已經(jīng)結(jié)束,公司6月從遼寧搬回廣州,今年1-6月的稅務(wù)在遼寧注銷了,8月開始在廣州申報(bào)稅務(wù),那么賬套是沿用之前的賬嗎,因?yàn)楣臼鞘召彽?,之前的賬套存在了很多應(yīng)收應(yīng)付、庫存現(xiàn)金、實(shí)收資本的余額,這些余額跟現(xiàn)在的公司是沒有關(guān)系的,那這個(gè)賬應(yīng)該怎么建呢?賬務(wù)是按照現(xiàn)在申報(bào)表要做還是怎么樣呢
我先把這個(gè)事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦,我們做賬借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬額,后來發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款,這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊,包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢?我接手這家公司那個(gè)包工頭還在這個(gè)公司還在做事,我想讓他開發(fā)票,然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來,但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬,然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資,我的意思是我想把之前的帳全部推翻,把包工頭讓他把40萬票補(bǔ)上,之前怎么紅沖,然后現(xiàn)在做正確的在建工程,不知道這個(gè)怎么紅沖不知道這個(gè)怎么做正確的分錄
公司a和公司b,是同一個(gè)老板,公司b沒有獨(dú)立出去,公司業(yè)務(wù)都是由a處理,收款付款也由a公司銀行賬戶結(jié)算,b公司要付給a公司結(jié)算利息和貨物發(fā)出的運(yùn)費(fèi),之后的錢屬于b公司,之前的賬由a公司財(cái)務(wù)處理,b公司進(jìn)銷存系統(tǒng)有兩個(gè),一個(gè)在a公司一個(gè)在b公司里,a公司處理b公司財(cái)務(wù)時(shí)候只按了a公司里的進(jìn)銷存系統(tǒng)入賬,用的臺賬做內(nèi)賬,沒有把b公司里的進(jìn)銷存系統(tǒng)入賬,b公司22年5月成立,5-12月的賬都是a公司處理,2023年1月開始,b公司獨(dú)立出來,現(xiàn)在內(nèi)賬應(yīng)該怎么去做
老師,我是一家常鑫運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計(jì),一般人,2個(gè)老板合伙。其中一個(gè)兼公司出納。去年5月開始運(yùn)營,有一個(gè)兼職會計(jì)做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個(gè)公賬,一個(gè)私賬。那個(gè)私賬就是公司的庫存現(xiàn)金,我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下,發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負(fù)數(shù)了。剛開始成立時(shí),兩個(gè)老板都往公賬里投錢吧,一個(gè)老板備注了注冊資金,有的寫了往來,還有空著的。另一個(gè)老板兼出納的也備注了注冊資金,往來,備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門。那個(gè)兼職的會計(jì)也做了實(shí)收資本,其他的全部算作往來款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒有發(fā)生司機(jī)的費(fèi)用開支,從7月份開始有司機(jī)的費(fèi)用開支,她就一筆寫現(xiàn)金費(fèi)用開支,結(jié)果現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了
你好,老師,我想咨詢一下,1.小規(guī)模建筑公司。19年成立,直接沒有建帳,23年7月份財(cái)務(wù)公司給建帳。聽說按原來財(cái)務(wù)報(bào)表建的帳,主要的成本是人員工資,日常開支,由于公司成立那會公司沒有錢,總公司給小公司打錢。開始包工程,當(dāng)初沒有開具發(fā)票,先收的錢,22年以后才給總公司開具發(fā)票,由于當(dāng)初沒有做賬,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款大,其實(shí)錢已打到公戶里面,我現(xiàn)在應(yīng)該咋調(diào)帳合理呢?擔(dān)心后期稅務(wù)局查帳有問題,麻煩老師為我解答。 2.目前財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款金額也大,咨詢老板,老板告知由于當(dāng)初包活沒有錢,借的別人的錢,直接打到老板私卡里面,后來公司有錢了,直接用公戶還錢,也知道財(cái)務(wù)公司給咋做的帳,現(xiàn)在如何處理兩個(gè)問題好呢?
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運(yùn)資金沒有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時(shí)才給有限公司分紅?
您好,你需要先整理24年5月到25年4月期間的所有財(cái)務(wù)單據(jù),以24年5月為建賬起點(diǎn),把之前按庫存現(xiàn)金記賬的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為正規(guī)會計(jì)處理,補(bǔ)錄銀行流水,建立完整的會計(jì)科目體系,公帳里面的錢可以通過發(fā)放工資、費(fèi)用報(bào)銷、股東分紅或備用金方式合法提現(xiàn),其中工資和分紅需要按規(guī)定繳稅,費(fèi)用報(bào)銷要有真實(shí)發(fā)票,股東借款需要簽訂協(xié)議并按時(shí)歸還。賬是都要補(bǔ)上的。