可以的,可以的,沒(méi)有問(wèn)題。

我們沒(méi)有申請(qǐng)高企和科技型中小企業(yè) 可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
老師 我們2022年是科技型中小企業(yè) 2023年已經(jīng)申請(qǐng)但是編碼還沒(méi)有出來(lái) 現(xiàn)在報(bào)2022年企業(yè)所得稅算清繳 研發(fā)費(fèi)用是不是不能100%加計(jì)扣除?
老師,我們現(xiàn)在是科技型中小企業(yè),已經(jīng)申請(qǐng)下來(lái)了,但是沒(méi)有歸集研發(fā)費(fèi)用,可以不申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師,我們是研發(fā)企業(yè),但是我們不是高企,也不是科技型中小企業(yè),那我們可以用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
請(qǐng)問(wèn),請(qǐng)問(wèn)今年研發(fā)費(fèi)用比例要按100%加計(jì)扣除,還需要在匯繳前申請(qǐng)科技型中小企業(yè)編號(hào)嗎?去年我公司沒(méi)有在匯繳前申報(bào)到科技型中小企業(yè)編號(hào),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的比例要按75%加計(jì)扣除
23年的發(fā)票本來(lái)是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
老師,我想問(wèn)一下,男同胞的生育津貼打到公司了,請(qǐng)問(wèn)陪產(chǎn)假期間,沒(méi)扣工資,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)津貼還要發(fā)給他嗎?還是不發(fā),直接沖應(yīng)付職工薪酬
老師好,車間機(jī)器設(shè)備移機(jī)安轉(zhuǎn)調(diào)試費(fèi)用3000元,怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單收貨人與回單付款人名稱不一致,可以退稅嗎
核定征收的個(gè)體戶怎么注銷?平時(shí)申報(bào)增值稅和經(jīng)營(yíng)所得都是在核定范圍內(nèi)不用交稅款的
咨詢下,實(shí)際工作中,滴滴電子普票,一般大家都抵扣嗎?
老師,這是什么意思怎么處理
董孝彬老師 咨詢您一個(gè)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,出口的進(jìn)項(xiàng)票,在出口后才開進(jìn)來(lái),可以嗎
宋生老師在嗎?咨詢一個(gè)問(wèn)題


科技型中小企業(yè)稅率是不是15%,這個(gè)和中小企業(yè)優(yōu)惠政策可以疊加使用嗎
答:不能。根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于執(zhí)行企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策若干問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2009〕69號(hào))第二條規(guī)定,《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施企業(yè)所得稅過(guò)渡優(yōu)惠政策的通知》(國(guó)發(fā)〔2007〕39號(hào))第三條所稱不得疊加享受,是指企業(yè)所得稅過(guò)渡優(yōu)惠政策與企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例中規(guī)定的定期減免稅和減低稅率類的稅收優(yōu)惠
小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額減按25%,稅率是20%,科技型中小企業(yè)是什么呢
咱們是高新企業(yè)嗎請(qǐng)問(wèn)?
不是高新,是科技型中小企業(yè)
我查找的稅率沒(méi)有優(yōu)惠,但是研發(fā)費(fèi)用以及彌補(bǔ)虧損年限有優(yōu)惠條件。
科技型中小企業(yè)稅率沒(méi)有優(yōu)惠嗎?不是15%嗎?
https://mp.weixin.qq.com/s/bMLX0n539LivnmcET3ue5A,是的,不是的,你看一下這個(gè)鏈接是相關(guān)內(nèi)容,也可以看一下截圖。