您好, 把稅費(fèi)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了
小規(guī)模納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和下月繳納增值稅的分錄怎么寫(xiě)
老師,小規(guī)模納稅人月末增值稅處理,計(jì)提與繳納會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人做賬時(shí),銷項(xiàng)稅做什么分錄? 期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)借貸方怎么做分錄? 次月繳納增值稅分錄借貸方怎么做呢?
小規(guī)模企業(yè)月末有增值稅沒(méi)有繳納,月末增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
小規(guī)模企業(yè)月末增值稅沒(méi)有繳納,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見(jiàn),有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開(kāi)填寫(xiě)嗎
老師,我公司注冊(cè)資本200萬(wàn),甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬(wàn),占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬(wàn),這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開(kāi)始申報(bào)是嗎?
老師可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
那下個(gè)月扣款增值稅呢
如果有增值稅就不用結(jié)轉(zhuǎn),直接掛賬上
小規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),帶出來(lái),借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出,貸:未交增值稅,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄給他刪除嗎?另外,上季度已經(jīng)申報(bào)了,那我現(xiàn)在還能通過(guò)返結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)修改會(huì)計(jì)分錄嗎?
你上個(gè)月是怎么做的分錄?
為什么會(huì)有這個(gè)分錄了?
小規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),帶出來(lái),借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出,貸:未交增值稅,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄給他刪除嗎?另外,上季度已經(jīng)申報(bào)了,那我現(xiàn)在還能通過(guò)返結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)修改會(huì)計(jì)分錄嗎?上季度有筆收入,但當(dāng)月沒(méi)扣增值稅,次月才扣的,小規(guī)模月末不知道怎么做會(huì)計(jì)分錄了
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
交了稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:銀行存款
你上面說(shuō)的帶出來(lái)那筆刪除就可以了,正常的分錄就是我寫(xiě)的這樣的
就是不改金額的話,可以修改上季度會(huì)計(jì)科目是吧?那要是會(huì)計(jì)分錄都錯(cuò)了能刪除嗎上季度的會(huì)計(jì)分錄?
你把錯(cuò)的全都在現(xiàn)在做負(fù)數(shù)分錄,再做正確分錄就可以了
?那要是會(huì)計(jì)分錄都錯(cuò)了能刪除嗎上季度的會(huì)計(jì)分錄? 已讀2023-10-11 20:11
不用沖紅
你報(bào)稅了嗎?如果沒(méi)報(bào)稅可以反結(jié)賬更正下
都季度申報(bào)了
那你不能亂動(dòng)了,要不然報(bào)表都會(huì)不一樣的