減免的吧,借應交稅費,應交增值稅貸,營業(yè)外收入。
小規(guī)模繳納增值稅怎么做會計分錄
小規(guī)模納稅人 銷售時會計分錄沒有做應交稅費 應交增值稅。那在第3個月時直接繳納增值稅 會計分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人 銷售時會計分錄沒有做應交稅費 應交增值稅。那在第3個月時直接繳納增值稅 會計分錄怎么寫
小規(guī)模企業(yè)超過45萬全額繳納增值稅的會計分錄怎么做
老師,小規(guī)模納稅人月末增值稅處理,計提與繳納會計分錄怎么寫?
老師,麻煩問下?服裝設計及生產企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務經過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調賬未用以前年度損益科目。那我應當將22-24年應整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應收和預收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結一下耕地占用稅和契稅的納稅義務時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預繳給退稅嗎
專票1個點不減免
不減免就是正常交稅了,那就沒有分路了。
你既然不減免,那為啥說不交增值稅呢?
小規(guī)模企業(yè)財務軟件自動結轉,帶出來,借,應交稅費未交增值稅轉出,貸:未交增值稅,那這個會計分錄給他刪除嗎?另外,上季度已經申報了,那我現(xiàn)在還能通過返結轉來修改會計分錄嗎?
你好,可以的,只是科目不一樣,你金額沒有錯可以去改。
就是不改金額的話,可以修改上季度會計科目是吧?那要是會計分錄都錯了能刪除嗎上季度的會計分錄?
是的 改為正確科目?
那要是會計分錄都錯了能刪除嗎上季度的會計分錄?
你好,反結賬回去可以刪除重寫正確的。
因為上報稅務局的2季度財務報表,擔心改完了數(shù)據(jù)對不上了
咱不是科目嗎?數(shù)據(jù)不是對的嗎?
應交增值稅未交增值稅轉出這個會計分錄不是小規(guī)模能用的,不是就刪除了嗎?
這個你或者刪除或者怎么的 看你的軟件能不能操作?
因為不同的軟件操作是不一樣的,這個沒辦法給你準確的解答,你要看你軟件。
軟件可以刪除,我是想了解刪除了對應數(shù)據(jù)不就沒有了嗎
然后你再增加正確的科目,填上數(shù)據(jù)就行了。
那這月沒扣增值稅附加稅,下月扣的話,這月需要計提增值稅和附加稅嗎
需要交的增值稅小規(guī)模,不用特殊計提,確認收入時不就確認增值稅的嗎?然后附加稅在繳納之前需要計提。
好的謝謝老師
不客氣,問題解決,請好評,謝謝。