不用,直接做補稅的分錄
請問老師,以前年度未開發(fā)票收入已做無票收入報稅,現(xiàn)在要補開發(fā)票,分錄怎么做
請問老師,假如今年發(fā)現(xiàn)去年有未開票收入未入賬,補錄到今年,要怎么做分錄呢
稅務稽查去年賬務,4月補交去年未開票收入的 增值稅,5月補開了對應未開票收入,增值稅申報表填到未開票收入?交的增值稅怎么做分錄?
2019年未開票收入現(xiàn)在要補交稅金需要做未開票收入分錄嗎
老師,做收入計入未開票收入時已經(jīng)做了應交增值稅的分錄。開票時把未開票收入轉入開票收入,還需要在分錄體現(xiàn)應交增值稅科目嗎?
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進項發(fā)票的分錄,電子稅務局進項也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補去年進項發(fā)票的分錄怎么補呢
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請教個問題,負責公司銀行承兌匯票的相關業(yè)務,我手里需要有哪些東西?我怕上一任沒跟我交接清楚
同一市不同縣建筑勞務要預繳稅款嗎
老師,可不可以將多臺生產(chǎn)沒備,進行固定資產(chǎn)一次性扣除?
老師,征收率是什么意思?跟稅負率一樣意思嗎?殘疾人保障金我沒看明白什么時候填,現(xiàn)在2025年11月申報2024年的嗎?
老師你好!請問如何一位醫(yī)生,在A醫(yī)院做正職,然后去B門診做顧問,B門診給這位醫(yī)生支付報酬,是按勞務報酬來做嗎?那么這個醫(yī)生需要開發(fā)票給公司嗎?
收購小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務員講寫錯,他講直接在財務留用黃聯(lián)手改可以?
收購小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務員講寫錯,他講直接在財務留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師,可不可以將多臺生產(chǎn)沒備,進行固定資產(chǎn)一次性扣除?
那以后補開發(fā)票時如何調(diào)整賬務
如果還要開票,則現(xiàn)在要做未分開票收入分錄,以及申報增值稅
9月份已經(jīng)申報了增值稅,并交納了滯納金,那分錄怎么做
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
不用佬以前年度損益調(diào)整嗎?這個是補交2019年的未開票收入稅金了
不用了,而且在今年做為未開票收入申報了
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!