你好!是的,分錄就是這樣了
公司組織員工旅游,取得旅游費的發(fā)票,借:管理費用-福利費,貸:銀行存款,需要分攤到員工個人計提個稅嗎
老師,公司廚房買的鍋碗瓢盆用具,會計分錄怎么做?直接是: 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 還是: 借:應付福利費 貸:銀行存款 月末結轉: 借:管理費用-福利費 貸:應付福利費
老師,給銷售人員購買的商業(yè)意外保險是:借:銷售費用-福利或銷售費用--保險費,貸:現(xiàn)金或銀行存款。
給商務轉了2萬去旅游以及吃飯等方面用,可以根據(jù)付款憑證,做賬?借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
公司入團體意外險保費:借:管理費用—福利費 貸:應付福利 借:應付福利 貸:銀行存款 這樣對嗎?
樸老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收到80萬的貨物材料,怎么做會計分錄處理
老師,請問非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費計入無形資產(chǎn)還是在建工程
老師,就是給股東7月和 8月都做了工資。但是一直沒發(fā)工資,也報了個稅,9月份把7-8月工資一起發(fā)了行嗎
老師,總公司申報財務報表和所得稅,是需要把分公司的數(shù)據(jù)加在一起嗎
老師,請問公司簽了一個模擬器系統(tǒng)升級合同,這個項目升級需要配個電腦,購進的電腦怎么做賬,借哪個科目
質量問題扣款,已開票客戶不給紅沖,是計入在銷售費用-品質扣款,還是營業(yè)外支出-品質扣款
老師稅局一般查賬會查什么呀
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?提備用金嗎
老師 殘保金的上年在職職工工資總額填的是24年1到12月計提的工資嗎?
咨詢一下,我們有一個殘疾人,工資是扣除社保后1000元/月,現(xiàn)在殘保金申報勞動合同通不過,提示工資低于最定標準,那這個要咋么處理