你好,借管理費用,福利費貸應付福利費,借應付福利費貸銀行存款。
老師,公司廚房買的鍋碗瓢盆用具,會計分錄怎么做?直接是: 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 還是: 借:應付福利費 貸:銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:管理費用-福利費 貸:應付福利費
公司團拜會餐費是直接 管理費用——福利費 銀行存款 還是 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等 哪一種是對的,我是直接做的第一種
為什么計提福利費要 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 袋銀行存款,不能直接借管理費用-福利費 袋銀行存款
節(jié)日福利費,借:管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-職工福利費,借:應付職工薪酬-職工福利費貸:銀行存款。這樣是對的吧,我們現(xiàn)在\'直接管理費用-福利費,貸銀行存款。為什么不可省略中間計提那步。
老師,福利費,這樣做分錄嗎?借:應付職工薪酬-應付福利費 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-應付福利費
電商公司以什么條件確認收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個確認呢?退款又以什么條件確認呢?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
中級會計實務政府補貼中收到國補的會計分錄說一下,謝謝
請樸老師解答,謝謝老師,請問選項D怎么理解,請老師舉個例子,怎么還有當期所得稅計入所有者權(quán)益的,不應該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對上月的金額是否正確,多個賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實入的某個賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個卡號,這個怎么對賬
請樸老師解答,謝謝老師,請問老師,B選項怎么理解,是不是B選項確實產(chǎn)生暫時性差異,但不確認遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應交個稅科目下是負數(shù)怎么處理?
老師 我想問下 中級實務老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
這個招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財務軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會