您好, 沒錯(cuò)就是這么做賬的
福利費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷,就是借制造銷售管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸現(xiàn)金或者銀行存款 以工資發(fā)放就是借制造銷售管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸現(xiàn)金或者存款,這樣對嗎?
老師,員工的話費(fèi)報(bào)銷是計(jì)入借銷售費(fèi)用-——福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 還是借銷售費(fèi)用-——通迅費(fèi) 貸銀行存款呀
老師,請問銷售人員團(tuán)建費(fèi)用及置業(yè)顧問買工作服的費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄直接借計(jì)銷售/管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款,可以嗎?
老師,員工受傷,費(fèi)用全部由公司報(bào)銷銷,保險(xiǎn)公司賠付的部分可以這樣做分錄嗎? 借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入 。員 工看病報(bào)銷的 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
老師,公司為員工購買的商業(yè)意外保險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn)是直接計(jì)入:借—管理費(fèi)(保險(xiǎn)費(fèi))貸—銀行存款 ,還是貸—應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)。在借—應(yīng)付職工薪酬/福利,貸—銀行存款。
老師,我們公司去年做的賬,用的科目是錯(cuò)的,我現(xiàn)在補(bǔ)賬,我用不了她的思路做,容易把自己繞暈了,怎么辦
你好,工程公司收到掛靠的稅費(fèi)怎么做賬
因?yàn)闅v史遺留問題吧,納稅申報(bào)表上留抵比賬上多兩分錢,我們公司交增值稅是分硬件的和軟件的。硬件部分之前有留抵,就是我納稅申報(bào)表上,比如說上7月底留抵是84180.09,賬上是84180.07。然后8月份硬件軟件部分都需要交稅了,這個(gè)硬件部分,用了抵扣之后,納稅申報(bào)表上需要交4088.78,賬上如果按以前那樣做,結(jié)轉(zhuǎn)是需要交4088 .8,肯定以納稅申報(bào)表為準(zhǔn),那我現(xiàn)在如果是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的話會(huì)差兩分錢,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做才能平呢?(結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是4088.78還是4088.8)
老師您好,公司租個(gè)人房子,水費(fèi)自來水公司開給房東個(gè)人,這個(gè)公司是不是沒法入賬?還有其他辦法嗎?
老師 建筑跨區(qū)涉稅申報(bào)預(yù)交稅款 怎么登陸異地稅務(wù)局申報(bào)呢
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)是1%普票的,報(bào)銷是按13%的稅額入成本的,那對公取得1%的普票也是按13%的稅額入成本嗎?還是說對公取得1%的普票全部入成本呢
老師:收到出口退稅的款計(jì)入營業(yè)外收入嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市水果蔬菜損耗怎么算精準(zhǔn)些 有些不行的特價(jià)打折又怎么算損耗
老師你好,給公司的車子買了配件應(yīng)該怎么入賬?
7月收到美元貨款10000,8月將10000買美元理財(cái)產(chǎn)品。7月是按7月的匯率8月是按8月的美元匯率嗎?