可以的,根據(jù)自己的習(xí)慣做就是
老師請問下 員工的費(fèi)用報(bào)銷未報(bào)銷當(dāng)月先入賬的話 是掛其他應(yīng)付款科目嗎?
員工報(bào)銷的費(fèi)用,公司暫時(shí)沒有錢付款,是先入賬掛其他應(yīng)付比較好呢,還是等付款了再入賬,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的話是先入賬掛其他應(yīng)付款嗎?
21年因?yàn)闊o發(fā)票,先預(yù)提了一筆費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用。22年7月發(fā)現(xiàn)21年有一筆掛賬是有發(fā)票的,但未沖未計(jì)入費(fèi)用,賬上只是借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 貸:銀行。這種情況我可以沖去年預(yù)提費(fèi)用嗎?做一筆,借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商。但發(fā)票是茶葉2萬多,我們工作是做聲光工程的,可以算辦公費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師好,我們先入庫了一筆材料,是員工報(bào)銷的,我不入其他應(yīng)付款-員工名字,入其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,可以嗎?是內(nèi)賬
我們從外面租的車輛沒有油了加油,車輛的加油費(fèi)是職工墊付應(yīng)該怎么做賬? 借:管理費(fèi)用—車輛費(fèi)用—燃油費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—員工名字 還是說記入其他應(yīng)收款? 借:其他應(yīng)收款—運(yùn)輸車隊(duì)—燃油墊付 貸:其他應(yīng)付款—員工名字
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)