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老師好,我們先入庫了一筆材料,是員工報(bào)銷的,我不入其他應(yīng)付款-員工名字,入其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,可以嗎?是內(nèi)賬

2023-10-11 11:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-11 11:26

可以的,根據(jù)自己的習(xí)慣做就是

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可以的,根據(jù)自己的習(xí)慣做就是
2023-10-11
對的是的,是這么做的。
2025-03-11
同學(xué)你好,是先計(jì)入其他應(yīng)付款中;
2021-03-18
是的,你的這個(gè)賬務(wù)處理是對的
2021-01-18
您好。如果職工墊付了租入車輛的加油費(fèi),通??梢赃@樣進(jìn)行賬務(wù)處理: 借:管理費(fèi)用 — 車輛費(fèi)用 — 燃油費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 — 員工名字 這種處理方式比較直接地反映了費(fèi)用的性質(zhì)和應(yīng)付款項(xiàng)的對象。
2024-10-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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