同學(xué),先做未開票收入分錄,然后再未開票收入紅字,再做一張開票收入分錄
在9月份的時侯,稅管員要求修改二季度的報表,增加了20幾萬的未開票收入,補(bǔ)交了3萬多元的稅款,在10月份做第三季度的賬的時候,三季度又把20幾萬未開票收入開票了,三季度交稅9000多,請問一下怎么做賬
老師好,請問一下:1. 2022年11月代開增值稅普票是價稅合計(jì)20萬,當(dāng)時做賬是借 :應(yīng)收賬款 -某公司20萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入20萬 2. 23年4月沖紅20萬,分錄是做借:應(yīng)收賬款-20萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入-20萬 ,3.現(xiàn)在11月10號去修改23年第2季度報表,收入是20萬除以3個點(diǎn)等于194174.76去申報的,導(dǎo)致稅局收入少了5825.24,賬上收入多了5825.24,像這種情況我賬上要怎么處理好呢,因?yàn)槟莻€第三季度企業(yè)所得稅報表按照未修改前的收入去申報交了稅了
我目前在三季度的時候有一筆未開票收入20萬,目前帳面上稅都是做平了的。四季度要減20萬未開票收入,掛的稅和目前繳稅金額剛好有2000差額,我想把稅計(jì)提在12月份上,但金額就和帳上掛的不一致,差額部分如何做帳。
老師請問下,我們在第一季度和第二季度增值稅申報表上申報了無票收入,但我們第三季度又開了票給對方,我們沒有沖無票收入,在這個月申報第四季度時我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師請問下,我們在第一季度和第 二季度增值稅申報表上申報了無票 收入,但我們第三季度又開了票給 對方,我們沒有沖無票收入,在這 個月申報第四季度時我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無票收入里面紅沖?
郭老師您好,想問一下,如果單位不給交社保,靈活就業(yè)比自己全交職工社保合適嗎
員工開自己的車,采購物資,報銷的油費(fèi),要做什么分錄?
按勞務(wù)和工資薪金申報的區(qū)別?
一般納稅人,提供的車輛使用費(fèi)用如果屬于有形動產(chǎn)租賃服務(wù),則適用13%的增值稅稅率?。請問老師這條是哪個政策規(guī)定的。
老師,2025年開的票,2026年才收到,2026年的賬能用2025年的這張票嗎?
老師,2025年的票,2026年才開出來,賬上怎么做?
股東出資需要驗(yàn)資報告嗎?驗(yàn)資報告哪里出具
注冊資金50萬,簽訂了,銷售合同一年大概100萬左右,這樣可以申請發(fā)票額度100萬?
老師,跨年開票和跨年收票有什么區(qū)別嗎?
老師,我們是承包學(xué)校食堂的,每個月的伙食費(fèi)收入,學(xué)校不要發(fā)票,我可以開出來不給學(xué)校,還是做無票收入